长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2020年度部门决算公开

2020年雨敞坪镇人民政府决算公开目录


第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况说明

9.国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇和村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理,为区域发展服务。

(八)保障村(社区)自治。指导村(社区)村(居)委会建设,健全村(社区)自治平台,组织驻区单位和村(社区)参与村(社区)建设、管理。

(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。全面加强基层党的建设,提升党建引领社会基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府为财政全额拨款的行政单位,2020年年末实有在职人员60人,退休人员27人,临聘人员18人,巡防协管人员21人,两保站人员12人。2020年本单位由党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站组成。

(二)决算单位构成。长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府单位年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府单位本级,无附属二级机构和事业单位。


第二部分 2020年部门决算表

部门收支决算总表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开01表                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2725.96

一、一般公共服务支出

32

4915.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、上级补助收入

3


三、国防支出

34


四、事业收入

4


四、公共安全支出

35


五、经营收入

5


五、教育支出

36


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37


七、其他收入

7

4549.04

七、文化旅游体育与传媒支出

38

15.3


8


八、社会保障和就业支出

39

308.42


9


九、卫生健康支出

40

91.69


10


十、节能环保支出

41

62.83


11


十一、城乡社区支出

42

189.92


12


十二、农林水支出

43

197


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

103.97


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排支出

57


本年收入合计

27

7275

本年支出合计

58

5874.95

用事业基金弥补收支差额

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60

1400.05


30



61


总计

31

7275

总计

62

7275

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开02表                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7275.00

2725.96

0.00

0.00

0.00

0.00

4549.04

201

一般公共服务支出

6182.55

1881.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4300.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1454.75

1433.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2010301

行政运行

1346.74

1326.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20.51

2010302

一般行政管理事务

105.01

104.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

2010308

信访事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.26

2010502

一般行政管理事务

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.26

20113

商贸事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

2013105

专项业务

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

20133

宣传事务

31.38

21.38

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2013399

其他宣传事务支出

31.38

21.38

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20199

其他一般公共服务支出

4678.00

411.59

0.00

0.00

0.00

0.00

4266.41

2019999

其他一般公共服务支出

4678.00

411.59

0.00

0.00

0.00

0.00

4266.41

204

公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2079902

宣传文化发展专项支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

35.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

208

社会保障和就业支出

308.42

299.05

0.00

0.00

0.00

0.00

9.37

20805

行政事业单位养老支出

277.04

270.74

0.00

0.00

0.00

0.00

6.30

2080501

行政单位离退休

190.27

190.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.39

67.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.38

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.38

20807

就业补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.04

25.96

0.00

0.00

0.00

0.00

3.07

2080899

其他优抚支出

29.04

25.96

0.00

0.00

0.00

0.00

3.07

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

96.93

87.92

0.00

0.00

0.00

0.00

9.01

21004

公共卫生

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

76.52

67.51

0.00

0.00

0.00

0.00

9.01

2101101

行政单位医疗

33.79

33.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

29.01

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.01

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.72

13.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

72.83

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.83

21104

自然生态保护

62.83

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.83

2110402

农村环境保护

62.83

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.83

21111

污染减排

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2111101

生态环境监测与信息

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

212

城乡社区支出

237.50

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21201

城乡社区管理事务

147.50

147.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.50

147.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

48.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2120303

小城镇基础设施建设

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

40.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21299

其他城乡社区支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

232.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152.00

21301

农业农村

101.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.00

2130199

其他农业农村支出

101.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.00

21307

农村综合改革

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

2130799

其他农村综合改革支出

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121.00

21399

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开03表                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

4915.91

1344.08

3571.83

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1382.38

1275.49

106.89

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1275.49

1275.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

103.89

0.00

103.89

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3496.44

68.59

3427.85

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

3496.44

68.59

3427.85

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

308.42

289.53

18.88

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

277.04

277.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

190.27

190.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.39

69.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.38

17.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.04

10.15

18.88

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

29.04

10.15

18.88

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

81.69

76.52

5.17

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.17

0.00

5.17

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

5.17

0.00

5.17

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

76.52

76.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.79

33.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

29.01

29.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.72

13.72

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

62.83

0.00

62.83

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

52.83

0.00

52.83

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

52.83

0.00

52.83

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2111101

生态环境监测与信息

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

189.83

0.00

189.83

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

147.50

0.00

147.50

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.50

0.00

147.50

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

12.25

0.00

12.25

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

12.25

0.00

12.25

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

30.08

0.00

30.08

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

30.08

0.00

30.08

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

197.00

0.00

197.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

103.97

103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 财政拨款收支决算总表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开04表                                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2725.96

一、一般公共服务支出

32

1784.00

1784.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

三、上级补助收入

3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

四、事业收入

4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

五、经营收入

5


五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.30

0.30

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

299.05

299.05

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

40

72.68

72.68

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

41

20.00

20.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

187.58

187.58

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

43

50.00

50.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

50

103.97

103.97

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2725.96

本年支出合计

23

2517.58

2517.58

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

24

208.38

208.38

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29



25





二、政府性基金预算财政拨款

30



26





总计

31

2725.96

总计

28

2725.96

2725.96



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开05表                                                   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2517.58

1775.21

742.36

201

一般公共服务支出

1784.00

1323.57

460.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1361.38

1254.98

106.40

2010301

行政运行

1254.98

1254.98

0.00

2010302

一般行政管理事务

103.40

0.00

103.40

2010308

信访事务

3.00

0.00

3.00

20113

商贸事务

15.00

0.00

15.00

2011302

一般行政管理事务

15.00

0.00

15.00

20133

宣传事务

10.00

0.00

10.00

2013399

其他宣传事务支出

10.00

0.00

10.00

20199

其他一般公共服务支出

397.62

68.59

329.03

2019999

其他一般公共服务支出

397.62

68.59

329.03

207

文化旅游体育与传媒支出

0.30

0.00

0.30

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.30

0.00

0.30

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.30

0.00

0.30

208

社会保障和就业支出

299.05

280.16

18.88

20805

行政事业单位养老支出

270.74

270.74

0.00

2080501

行政单位离退休

190.27

190.27

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.47

67.47

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.00

13.00

0.00

20807

就业补助

1.28

1.28

0.00

2080705

公益性岗位补贴

1.28

1.28

0.00

20808

抚恤

25.96

7.08

18.88

2080899

其他优抚支出

25.96

7.08

18.88

20899

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1.06

1.06

0.00

210

卫生健康支出

72.68

67.51

5.17

21004

公共卫生

5.17

0.00

5.17

2100409

重大公共卫生服务

5.17

0.00

5.17

21011

行政事业单位医疗

67.51

67.51

0.00

2101101

行政单位医疗

33.79

33.79

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.00

20.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.72

13.72

0.00

211

节能环保支出

20.00

0.00

20.00

21104

自然生态保护

20.00

0.00

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

0.00

20.00

212

城乡社区支出

187.58

0.00

187.58

21201

城乡社区管理事务

147.50

0.00

147.50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

147.50

0.00

147.50

21203

城乡社区公共设施

10.00

0.00

10.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.00

0.00

10.00

21299

其他城乡社区支出

30.08

0.00

30.08

2129901

其他城乡社区支出

30.08

0.00

30.08

213

农林水支出

50.00

0.00

50.00

21301

农业农村

50.00

0.00

50.00

2130199

其他农业农村支出

50.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

103.97

103.97

0.00

22102

住房改革支出

103.97

103.97

0.00

2210201

住房公积金

103.97

103.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开06表                                              单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1511.05

302

商品和服务支出

31.09

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

273.77

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

69.87

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

32.74

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

745.46

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

67.47

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

13.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

33.79

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.06

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

235.95

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

17.95

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

233.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

219.35

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

13.72

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

8.65

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.60

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

19.84






0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1744.12

公用经费合计

31.09

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开07表                                                   单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.60

0.00

2.60

0.00

2.60

0.00

2.60

0.00

2.60

0.00

2.60

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开08表                                                    单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府公开09表                                                单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

3

4

5

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无国有资本经营预算收支,请说明:XX单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据)。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7275万元,与2019年相比,增加1387.53万元,增加23.57%,主要是因为往来款项增多;支出总计7275万元,与2019年相比,增加1387.53万元,增加23.57%,主要是因为往来款项增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7275万元,其中:财政拨款收入2725.96万元,占37.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4549.04万元,占62.53%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5874.95万元,其中:基本支出1814.11万元,占30.88%;项目支出4060.84万元,占69.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2725.96万元,与2019年相比,减少572.91万元,减少17.37%,主要是因为财政拨款减少;财政拨款支出总计2725.96万元,与2019年相比,减少572.91万元,减少17.37%,主要是因为财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2517.58万元,占本年支出合计的42.85%,与2019年相比,财政拨款支出减少493.54万元,减少16.39%,主要是因为财政拨款减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2517.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1784万元,占70.86%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.3万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出299.05万元,占11.88%;卫生健康(类)支出72.68万元,占2.89%;节能环保(类)支出20万元,占0.79%;城乡社区(类)支出187.58万元,占7.45%;农林水(类)支出50万元,占1.99%;住房保障(类)支出103.97万元,占4.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1510万元,支出决算数为2517.58万元,完成年初预算的166.73%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1121.8万元,支出决算为1254.98万元,完成年初预算的111.87%,系为单位人员类基本支出基数调增。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为103.4万元,系为本年度追加资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,系为本年度追加资金。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,系为本年度追加资金。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,系为本年度追加资金。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为397.62万元,系为本年度追加资金。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,系为本年度追加资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为157.41万元,支出决算为190.27万元,完成年初预算的120.88%,系为单位人员类基本支出基数调增。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为69.19万元,支出决算为67.47万元,完成年初预算的97.51%,与年初预算基本持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,系为本年度追加资金。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,系为本年度追加资金。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为5.2万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的499.23%,系为追加退休干部丧葬抚恤金。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为4.11万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的25.79%。系为部分其他社会保障和就业支出列入基本工资支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.17万元,系为本年度追加资金。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为34.6万元,支出决算为33.79万元,完成年初预算的97.66%,于预算数基本持平。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,系为本年度追加资金。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为13.72万元,支出决算为13.72万元,与年初预算持平。

18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,系为本年度追加资金。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为147.5万元,系为本年度追加资金。

20.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,系为本年度追加资金。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.08万元,系为本年度追加资金。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,系为本年度追加资金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为103.97万元,支出决算为103.97万元,与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1775.21万元,其中:人员经费1744.12万元,占基本支出的98.25%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费31.09万元,占基本支出的1.75%,主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.7万元,减少21.21%,减少的主要原因是公务用车减少1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元,占100%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元,主要是公车加油、保养及维修支出,截至2020年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体绩效评价报告,涉及一般公共预算当年财政拨款2725.96万元,自评覆盖率达到92%,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。(2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出31.09万元,比年初预算数减少3.31万元,降低9.62%。主要原因是我单位根据实际情况压缩基本日常开支。

(二)一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元,拟召开会议人数0人;开支培训费0万元,拟召开培训人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至2020年1231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国()费指单位工作人员公务出国()的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

附件1:2020年度雨敞坪镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府        

2021年8月18日        

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