长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

3、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

5、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

6、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。 

7、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

8、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 

9、协助有关部门抓好安全生产工作。 

10、承办区委、区政府交办的其他工作。 

(二)机构设置 

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处内设机构包括:我单位现有内设机构 13个,分别是党政综合办(一)、党政综合办(二)、基层党建办、纪工委、城市管理办(一)、城市管理办(二)、公共服务办(一)、公共服务办(二)、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数60人,目前实有在职人员69人,离退休人员33人,政府雇员1人,环卫局重心下移5人,临聘人员20人。另有巡防队员52人,城管协管员32人,流动人口协管员38人,两保站6人,员额管理人员122人。 

二、部门预算单位构成 

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区银盆岭街道办事处本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,662.24万元,其中,一般公共预算拨款收入4,662.24万元。收入较去年增加168.23万元,主要原因是财政拨款收入增加。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算4,662.24万元,其中:一般公共服务支出3,919.35万元,社会保障和就业支出450.5万元,卫生健康支出135.92万元,住房保障支出156.47万元。支出较去年增加168.23万元,主要原因是财政拨款收入增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,662.24万元,其中:一般公共服务支出3,919.35万元,占84.07%;社会保障和就业支出450.5万元,占9.66%;卫生健康支出135.92万元,占2.92%;住房保障支出156.47万元,占3.36%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,303.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算2,358.81万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出29.23万元,主要用于两保站人员全年工资费用方面;一般行政管理事务支出2,209.58万元,主要用于街道自身开展工作方面;一般行政管理事务支出120万元,主要用于下拨社区等经费方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费252.18万元,比上年预算减少12.82万元,比上年预算下降4.84%,主要是人员减少。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为3.1万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少2万元,主要原因是本年没有公务招待费预算。 

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,本年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额251.8万元,其中,货物类采购预算20.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算231.80万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市岳麓区银盆岭街道办事处整体支出4,662.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出2,358.81万元,其中:预留工作奖励金项目130万元;财政供养人员项目900万元;2024年部门工作(国有资产出租收入返还)项目461.64万元;两保站人员项目29.23万元;行政办—部门工作项目483.14万元;下拨—社区村项目120万元;部门政府采购专项项目234.8万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表 

见附件

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处

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