2020年岳麓街道办事处部门决算公开

二〇二〇年岳麓街道办事处部门决算公开

目录

第一部分岳麓街道办事处部门概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分部门决算表

1. 部门收支决算总表

2. 部门收入决算表

3. 部门支出决算表

4. 财政拨款收支决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分  岳麓街道办事处部门概况

一、部门职责

(一)2020年,岳麓街道以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和省市区委经济工作会议精神,牢固树立“服务大科城建设就是服务街道发展”的理念,统筹抓好疫情防控和经济社会发展。

(二)负责做好人大、政协的联络工作;负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划;优化经济环境,做好招商引资工作。负责辖区内的统计工作,制定并执行街道财政预决算,监督街属单位的财务活动;配合税务部门做好协税护税工作。做好民兵预备役工作;负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传,开展法律服务,建立健全人民调解网络。领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市岳麓区岳麓街道办事处为财政全额拨款的行政单位(参照公务员管理的事业单位或事业单位),现有编制人数66人,目前实有在职人员76人,政府雇员2人,军转人员10人,临聘人员54人,离退休人员51人。

我单位现有内设机构8个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、纪检监察办公室、街道网格化综合服务中心、财政所。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳麓街道办事处本级。

第二部分 2020年部门决算表

部门收入支出总表

公开01

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,256.62

一、一般公共服务支出

32

3,637.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

22.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.00

八、其他收入

8

1,839.71

八、社会保障和就业支出

39

559.41


9


九、卫生健康支出

40

189.07


10


十、节能环保支出

41

10.00


11


十一、城乡社区支出

42

868.42


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

118.26


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,096.33

本年支出合计

58

5,406.45

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

1,689.87


30



61


总计

31

7,096.33

总计

62

7,096.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

公开02

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,096.33

5,256.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1,839.71

201

一般公共服务支出

4,669.31

2,829.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,839.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,429.25

2,429.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,719.14

1,719.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

705.11

705.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

52.89

52.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

52.89

52.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2,178.17

338.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,839.71

2019999

其他一般公共服务支出

2,178.17

338.46

0.00

0.00

0.00

0.00

1,839.71

204

公共安全支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

637.10

637.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

56.65

56.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

56.65

56.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

563.82

563.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

448.39

448.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.86

82.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

8.07

8.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

240.74

240.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

73.05

73.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

73.05

73.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

162.40

162.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

36.25

36.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

84.71

84.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,386.52

1,386.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,208.52

1,208.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,208.52

1,208.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

178.00

178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

178.00

178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开03

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助

支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,406.46

2,387.17

3,019.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,637.30

1,630.13

2,007.17

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,241.02

1,630.13

610.89

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,630.13

1,630.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

605.89

0.00

605.89

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

33.80

0.00

33.80

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

33.80

0.00

33.80

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,360.49

0.00

1,360.49

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,360.49

0.00

1,360.49

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

559.41

512.76

46.65

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

46.65

0.00

46.65

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

46.65

0.00

46.65

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

498.72

498.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

388.49

388.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.65

77.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

189.07

116.02

73.05

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

73.05

0.00

73.05

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

73.05

0.00

73.05

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.47

2.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

113.54

113.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

70.13

70.13

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

868.42

0.00

868.42

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

745.04

0.00

745.04

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

745.04

0.00

745.04

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

123.38

0.00

123.38

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

123.38

0.00

123.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

118.26

118.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

118.26

118.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

118.26

118.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

项目

金额

项目

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,256.62

一、一般公共服务支出

33

2,568.29

2,568.29

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

22.00

22.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.00

2.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

559.41

559.41

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

189.07

189.07

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

10.00

10.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

868.42

868.42

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

118.26

118.26

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,256.62

本年支出合计

59

4,337.45

4,337.45

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

919.17

919.17

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,256.62

总计

64

5,256.62

5,256.62

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,337.45

2,387.17

1,950.28

201

一般公共服务支出

2,568.29

1,630.13

938.16

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,241.02

1,630.13

610.89

2010301

行政运行

1,630.13

1,630.13

0.00

2010302

一般行政管理事务

605.89

0.00

605.89

2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00

20105

统计信息事务

2.00

0.00

2.00

2010502

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20133

宣传事务

33.80

0.00

33.80

2013399

其他宣传事务支出

33.80

0.00

33.80

20199

其他一般公共服务支出

291.48

0.00

291.48

2019999

其他一般公共服务支出

291.48

0.00

291.48

204

公共安全支出

22.00

0.00

22.00

20402

公安

2.00

0.00

2.00

2040202

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

20408

强制隔离戒毒

20.00

0.00

20.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

20.00

0.00

20.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

20701

文化和旅游

2.00

0.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

559.41

512.76

46.65

20802

民政管理事务

46.65

0.00

46.65

2080208

基层政权建设和社区治理

46.65

0.00

46.65

20805

行政事业单位养老支出

498.72

498.72

0.00

2080501

行政单位离退休

388.49

388.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.65

77.65

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.58

32.58

0.00

20807

就业补助

8.00

8.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

8.00

8.00

0.00

20808

抚恤

0.55

0.55

0.00

2080899

其他优抚支出

0.55

0.55

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.49

5.49

0.00

210

卫生健康支出

189.07

116.02

73.05

21004

公共卫生

73.05

0.00

73.05

2100409

重大公共卫生服务

73.05

0.00

73.05

21007

计划生育事务

2.47

2.47

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

2.47

2.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

113.54

113.54

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.98

1.98

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

70.13

70.13

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

21199

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

10.00

10.00

0.00

212

城乡社区支出

868.42

0.00

868.42

21203

城乡社区公共设施

745.04

0.00

745.04

2120399

其他城乡社区公共设施支出

745.04

0.00

745.04

21299

其他城乡社区支出

123.38

0.00

123.38

2129901

其他城乡社区支出

123.38

0.00

123.38

221

住房保障支出

118.26

118.26

0.00

22102

住房改革支出

118.26

118.26

0.00

2210201

住房公积金

118.26

118.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,842.16

302

商品和服务支出

545.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

797.99

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

527.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

42.24

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

13.87

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.65

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

32.58

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

41.43

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

72.11

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.49

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

235.12

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

10.55

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

519.68

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.42

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.03

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00




30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,842.16

公用经费合计

545.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.03

0.00

3.03

0.00

3.03

0.00

1.03

0.00

1.03

0.00

1.03

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开08

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                               金额单位:万元

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开09

部门:长沙市岳麓区岳麓街道办事处                                              金额单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

3

4

5

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7096.33万元。与2019年相比,减少1275.31万元,减少15%,主要是因为财政拨款减少。

2020年度支出总计7096.33万元。与2019年相比,减少1275.31万元,减少15%,主要是因为人员、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7096.33万元,其中:财政拨款收入5256.62万元,占74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入   0万元,占0%;其他收入1839.71万元,占26%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5406.46万元,其中:基本支出2387.17万元,占44%;项目支出3019.29万元,占56%;上缴上级支出0 万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5256.62万元,与2019年相比,减少698.53万元,减少12%,主要是因为财政拨款收入减少。

2020年度财政拨款支出总计5256.62万元,与2019年相比,减少698.53万元,减少12%,主要是因为人员、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4337.45万元,占本年支出合计的80%,与2019年相比,财政拨款支出减少750.17万元,减少15%,主要是因为财政拨款收入减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4337.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2568.29万元,占59.21%;公共安全(类)支出22万元,占0.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出2万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出559.41万元,占13%;卫生健康(类)支出189.07万元,占4.3%;节能环保(类)支出10万元,占0.23%;城乡社区(类)支出868.42万元,占20%;住房保障(类)支出118.26万元,占2.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3273.05万元,支出决算数为4337.45万元,完成年初预算的132%,其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2404.25万元,支出决算为1630.13万元,完成年初预算的68%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩了日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为605.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的单位综治奖、绩效考核奖等。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了综治维稳工作经费。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了人口普查及统计工作经费。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了用于2020年迎国检工作。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为291.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了用于大科城新增区域维护费、四季度街道维护经费等。

7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了用于公共安全办专项经费。

8.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于公共安全办禁毒专项工作经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于文明办文明创建工作经费等。

10. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于社区提质提档建设等。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为448.39万元,支出决算为388.49万元,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:离退休人员减少、经费减少等。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为82.86万元,支出决算为77.65万元,完成年初预算的94%,决算数较年初预算数持平

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为32.58万元,支出决算为32.58万元,完成年初预算的94%,决算数较年初预算数持平

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于协管员工资经费等。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%,决算数较年初预算数持平

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为8.07万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了用于临聘人员保险等。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为73.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年初突发新冠疫情,用于防疫的工作经费

18. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为5.29万元,支出决算为2.47万元,完成年初预算的47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了防疫经费

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为41.43万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的100%,决算数较年初预算数持平

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为36.25万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的5.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年没有发生抚恤金补贴

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为84.71万元,支出决算为70.13万元,完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:医疗保险有少量调整

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于城管办蓝天保卫战经费开支

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为745.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2020年度街道维护经费、生活垃圾分类工作补助经费等。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为123.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于蓝天保卫战经费开支等。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为128.66万元,支出决算为118.26万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度内有人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2387.17万元,其中:人员经费1842.16万元,占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费545.01万元,占基本支出的23%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元,支出决算为1.03万元,完成预算的34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.03万元,支出决算为1.03万元,完成预算的34%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车数量减少,严格执行公务用车制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.03万元,占100 %。其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.03万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.03万元,主要是公务用车保险及油料费支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车运行维护费为执法执勤用车。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知》(岳财函[2020]5号),我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体绩效评价报告(和项目支出绩效评价报告),涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款68万元,自评覆盖率达到95%,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出545.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加295.56万元,增长 118   %。主要原因是:突发新冠疫情,防疫工作经费增加。

(二)一般性支出情况

本部门2020年度开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额27万元,其中:政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国()费指单位工作人员公务出国()的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分    

2020年度部门整体支出绩效评价报告

长沙市岳麓区岳麓街道办事处

2021年8月18日

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