2024年度长沙市岳麓区学士街道办事处部门决算

目  录

第一部分  长沙市岳麓区学士街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

长沙市岳麓区学士街道办事处概况

 一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定。

(二)落实新区管委会各项指示和决定,抓好辖区的党建及社会主义精神文明建设。

(三)以经济建设为中心,发展街道经济。

(四)指导、协调村(居)委会抓好基层组织建设,抓好辖区社会治安、食品安全、综合治理、卫生健康、防疫等工作。

(五)配合有关部门做好城建、城管工作,打赢蓝天保卫战,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化绿化工作。

(六)做好辖区民政工作,民兵预备役,拥军优属,优抚和社会救济、社会福利等。

(七)完成新区管委会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市岳麓区学士街道办事处内设机构包括:内设12个办公室。分别为:党政办公室、党建办公室、平安法治办公室,应急事务中心、经济发展办公室、生态事务中心、便民服务中心、民生事务办公室、自然资源和城市建设事务中心、财政办公室、纪检监察办公室、退役军人服务站。本部门共有编制人数44人,实有人数147人,其中在职在编59人,退休19人,两保站8人,临聘人员61人。

(二)决算单位构成

长沙市岳麓区学士街道办事处无下属单位,因此,长沙市岳麓区学士街道办事处2024年单位决算即长沙市岳麓区学士街道办事处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表 






公开01表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 



金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 


1 

栏次 


2 

一、一般公共预算财政拨款收入 

1 

5,282.71 

一、一般公共服务支出 

31 

3736.19 

二、政府性基金预算财政拨款收入 

2 


二、外交支出 

32 


三、国有资本经营预算财政拨款收入 

3 


三、国防支出 

33 


四、上级补助收入 

4 


四、公共安全支出 

34 


五、事业收入 

5 


五、教育支出 

35 


六、经营收入 

6 


六、科学技术支出 

36 


七、附属单位上缴收入 

7 


七、文化旅游体育与传媒支出 

37 

50.66 

八、其他收入 

8 


八、社会保障和就业支出 

38 

698.98 


9 


九、卫生健康支出 

39 

79.93 


10 


十、节能环保支出 

40 

67.18 


11 


十一、城乡社区支出 

41 

218.79 


12 


十二、农林水支出 

42 

119.99 


13 


十三、交通运输支出 

43 

29.69 


14 


十四、资源勘探工业信息等支出 

44 



15 


十五、商业服务业等支出 

45 



16 


十六、金融支出 

46 



17 


十七、援助其他地区支出 

47 



18 


十八、自然资源海洋气象等支出 

48 

42.94 


19 


十九、住房保障支出 

49 

171.64 


20 


二十、粮油物资储备支出 

50 



21 


二十一、国有资本经营预算支出 

51 



22 


二十二、灾害防治及应急管理支出 

52 

66.73 


23 


二十三、其他支出 

53 



24 


二十四、债务还本支出 

54 



25 


二十五、债务付息支出 

55 



26 


二十六、抗疫特别国债安排的支出 

56 


本年收入合计 

27 

5,282.71 

本年支出合计 

57 

5,282.71 

使用非财政拨款结余(含专用结余) 

28 


结余分配 

58 


年初结转和结余 

29 

0.00 

年末结转和结余 

59 


总计 

30 

5,282.71 

总计 

60 

5,282.71 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

收入决算表 











公开02表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 





金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目代码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

5,282.71 

5,282.71 






201 

一般公共服务支出 

3,736.19 

3,736.19 






20101 

人大事务 

22.00 

22.00 






2010108 

代表工作 

22.00 

22.00 






20102 

政协事务 

0.18 

0.18 






2010202 

一般行政管理事务 

0.18 

0.18 






20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,076.08 

2,076.08 






2010301 

行政运行 

1,394.40 

1,394.40 






2010302 

一般行政管理事务 

681.68 

681.68 






20104 

发展与改革事务 

1.06 

1.06 






2010402 

一般行政管理事务 

1.06 

1.06 






20105 

统计信息事务 

17.68 

17.68 






2010502 

一般行政管理事务 

1.99 

1.99 






2010507 

专项普查活动 

15.69 

15.69 






20111 

纪检监察事务 

3.84 

3.84 






2011102 

一般行政管理事务 

3.84 

3.84 






20132 

组织事务 

16.24 

16.24 






2013299 

其他组织事务支出 

16.24 

16.24 






20133 

宣传事务 

6.25 

6.25 






2013301 

行政运行 

6.25 

6.25 






20136 

其他共产党事务支出 

20.89 

20.89 






2013602 

一般行政管理事务 

20.89 

20.89 






20138 

市场监督管理事务 

22.70 

22.70 






2013899 

其他市场监督管理事务 

22.70 

22.70 






20199 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 

1,549.27 






2019999 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 

1,549.27 






207 

文化旅游体育与传媒支出 

50.66 

50.66 






20701 

文化和旅游 

11.86 

11.86 






2070199 

其他文化和旅游支出 

11.86 

11.86 






20702 

文物 

0.80 

0.80 






2070204 

文物保护 

0.80 

0.80 






20703 

体育 

38.00 

38.00 






2070308 

群众体育 

38.00 

38.00 






208 

社会保障和就业支出 

698.98 

698.98 






20801 

人力资源和社会保障管理事务 

3.02 

3.02 






2080109 

社会保险经办机构 

0.50 

0.50 






2080199 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

2.52 

2.52 






20802 

民政管理事务 

306.72 

306.72 






2080201 

行政运行 

3.97 

3.97 






2080208 

基层政权建设和社区治理 

302.75 

302.75 






20805 

行政事业单位养老支出 

312.75 

312.75 






2080501 

行政单位离退休 

107.14 

107.14 






2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

137.07 

137.07 






2080508 

对机关事业单位职业年金的补助 

68.54 

68.54 






20807 

就业补助 

53.14 

53.14 






2080705 

公益性岗位补贴 

51.05 

51.05 






2080799 

其他就业补助支出 

2.09 

2.09 






20810 

社会福利 

4.00 

4.00 






2081004 

殡葬 

4.00 

4.00 






20811 

残疾人事业 

1.40 

1.40 






2081199 

其他残疾人事业支出 

1.40 

1.40 






20820 

临时救助 

8.50 

8.50 






2082001 

临时救助支出 

8.50 

8.50 






20828 

退役军人管理事务 

2.13 

2.13 






2082802 

一般行政管理事务 

2.13 

2.13 






20899 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 






2089999 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 






210 

卫生健康支出 

79.93 

79.93 






21004 

公共卫生 

1.17 

1.17 






2100406 

采供血机构 

1.00 

1.00 






2100408 

基本公共卫生服务 

0.17 

0.17 






21007 

计划生育事务 

4.08 

4.08 






2100799 

其他计划生育事务支出 

4.08 

4.08 






21011 

行政事业单位医疗 

73.05 

73.05 






2101101 

行政单位医疗 

42.77 

42.77 






2101103 

公务员医疗补助 

30.28 

30.28 






21014 

优抚对象医疗 

1.63 

1.63 






2101401 

优抚对象医疗补助 

1.63 

1.63 






211 

节能环保支出 

67.18 

67.18 






21102 

环境监测与监察 

8.53 

8.53 






2110299 

其他环境监测与监察支出 

8.53 

8.53 






21199 

其他节能环保支出 

58.65 

58.65 






2119999 

其他节能环保支出 

58.65 

58.65 






212 

城乡社区支出 

218.79 

218.79 






21201 

城乡社区管理事务 

156.09 

156.09 






2120102 

一般行政管理事务 

137.07 

137.07 






2120104 

城管执法 

8.00 

8.00 






2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

11.02 

11.02 






21203 

城乡社区公共设施 

52.70 

52.70 






2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

52.70 

52.70 






21299 

其他城乡社区支出 

10.00 

10.00 






2129999 

其他城乡社区支出 

10.00 

10.00 






213 

农林水支出 

119.99 

119.99 






21301 

农业农村 

47.92 

47.92 






2130104 

事业运行 

5.00 

5.00 






2130126 

农村社会事业 

15.02 

15.02 






2130199 

其他农业农村支出 

27.89 

27.89 






21302 

林业和草原 

1.09 

1.09 






2130209 

森林生态效益补偿 

1.09 

1.09 






21303 

水利 

70.98 

70.98 






2130305 

水利工程建设 

40.13 

40.13 






2130306 

水利工程运行与维护 

14.30 

14.30 






2130399 

其他水利支出 

16.55 

16.55 






214 

交通运输支出 

29.69 

29.69 






21401 

公路水路运输 

29.69 

29.69 






2140106 

公路养护 

29.69 

29.69 






220 

自然资源海洋气象等支出 

42.94 

42.94 






22001 

自然资源事务 

42.94 

42.94 






2200199 

其他自然资源事务支出 

42.94 

42.94 






221 

住房保障支出 

171.64 

171.64 






22102 

住房改革支出 

171.64 

171.64 






2210201 

住房公积金 

171.64 

171.64 






224 

灾害防治及应急管理支出 

66.73 

66.73 






22401 

应急管理事务 

49.46 

49.46 






2240106 

安全监管 

27.54 

27.54 






2240199 

其他应急管理支出 

21.91 

21.91 






22402 

消防救援事务 

7.89 

7.89 






2240204 

消防应急救援 

4.25 

4.25 






2240299 

其他消防救援事务支出 

3.64 

3.64 






22406 

自然灾害防治 

2.69 

2.69 






2240602 

森林草原防灾减灾 

2.69 

2.69 






22499 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 

6.70 






2249999 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 

6.70 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

支出决算表 










公开03表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 




金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目代码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

5,282.71 

1,978.43 

3,304.28 




201 

一般公共服务支出 

3,736.19 

1,400.64 

2,335.55 




20101 

人大事务 

22.00 


22.00 




2010108 

代表工作 

22.00 


22.00 




20102 

政协事务 

0.18 


0.18 




2010202 

一般行政管理事务 

0.18 


0.18 




20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,076.08 

1,394.40 

681.68 




2010301 

行政运行 

1,394.40 

1,394.40 





2010302 

一般行政管理事务 

681.68 


681.68 




20104 

发展与改革事务 

1.06 


1.06 




2010402 

一般行政管理事务 

1.06 


1.06 




20105 

统计信息事务 

17.68 


17.68 




2010502 

一般行政管理事务 

1.99 


1.99 




2010507 

专项普查活动 

15.69 


15.69 




20111 

纪检监察事务 

3.84 


3.84 




2011102 

一般行政管理事务 

3.84 


3.84 




20132 

组织事务 

16.24 


16.24 




2013299 

其他组织事务支出 

16.24 


16.24 




20133 

宣传事务 

6.25 

6.25 





2013301 

行政运行 

6.25 

6.25 





20136 

其他共产党事务支出 

20.89 


20.89 




2013602 

一般行政管理事务 

20.89 


20.89 




20138 

市场监督管理事务 

22.70 


22.70 




2013899 

其他市场监督管理事务 

22.70 


22.70 




20199 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 


1,549.27 




2019999 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 


1,549.27 




207 

文化旅游体育与传媒支出 

50.66 


50.66 




20701 

文化和旅游 

11.86 


11.86 




2070199 

其他文化和旅游支出 

11.86 


11.86 




20702 

文物 

0.80 


0.80 




2070204 

文物保护 

0.80 


0.80 




20703 

体育 

38.00 


38.00 




2070308 

群众体育 

38.00 


38.00 




208 

社会保障和就业支出 

698.98 

324.03 

374.95 




20801 

人力资源和社会保障管理事务 

3.02 


3.02 




2080109 

社会保险经办机构 

0.50 


0.50 




2080199 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

2.52 


2.52 




20802 

民政管理事务 

306.72 

3.97 

302.75 




2080201 

行政运行 

3.97 

3.97 





2080208 

基层政权建设和社区治理 

302.75 


302.75 




20805 

行政事业单位养老支出 

312.75 

312.75 





2080501 

行政单位离退休 

107.14 

107.14 





2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

137.07 

137.07 





2080508 

对机关事业单位职业年金的补助 

68.54 

68.54 





20807 

就业补助 

53.14 


53.14 




2080705 

公益性岗位补贴 

51.05 


51.05 




2080799 

其他就业补助支出 

2.09 


2.09 




20810 

社会福利 

4.00 


4.00 




2081004 

殡葬 

4.00 


4.00 




20811 

残疾人事业 

1.40 


1.40 




2081199 

其他残疾人事业支出 

1.40 


1.40 




20820 

临时救助 

8.50 


8.50 




2082001 

临时救助支出 

8.50 


8.50 




20828 

退役军人管理事务 

2.13 


2.13 




2082802 

一般行政管理事务 

2.13 


2.13 




20899 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 





2089999 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 





210 

卫生健康支出 

79.93 

77.13 

2.80 




21004 

公共卫生 

1.17 


1.17 




2100406 

采供血机构 

1.00 


1.00 




2100408 

基本公共卫生服务 

0.17 


0.17 




21007 

计划生育事务 

4.08 

4.08 





2100799 

其他计划生育事务支出 

4.08 

4.08 





21011 

行政事业单位医疗 

73.05 

73.05 





2101101 

行政单位医疗 

42.77 

42.77 





2101103 

公务员医疗补助 

30.28 

30.28 





21014 

优抚对象医疗 

1.63 


1.63 




2101401 

优抚对象医疗补助 

1.63 


1.63 




211 

节能环保支出 

67.18 


67.18 




21102 

环境监测与监察 

8.53 


8.53 




2110299 

其他环境监测与监察支出 

8.53 


8.53 




21199 

其他节能环保支出 

58.65 


58.65 




2119999 

其他节能环保支出 

58.65 


58.65 




212 

城乡社区支出 

218.79 


218.79 




21201 

城乡社区管理事务 

156.09 


156.09 




2120102 

一般行政管理事务 

137.07 


137.07 




2120104 

城管执法 

8.00 


8.00 




2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

11.02 


11.02 




21203 

城乡社区公共设施 

52.70 


52.70 




2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

52.70 


52.70 




21299 

其他城乡社区支出 

10.00 


10.00 




2129999 

其他城乡社区支出 

10.00 


10.00 




213 

农林水支出 

119.99 

5.00 

114.99 




21301 

农业农村 

47.92 

5.00 

42.92 




2130104 

事业运行 

5.00 

5.00 





2130126 

农村社会事业 

15.02 


15.02 




2130199 

其他农业农村支出 

27.89 


27.89 




21302 

林业和草原 

1.09 


1.09 




2130209 

森林生态效益补偿 

1.09 


1.09 




21303 

水利 

70.98 


70.98 




2130305 

水利工程建设 

40.13 


40.13 




2130306 

水利工程运行与维护 

14.30 


14.30 




2130399 

其他水利支出 

16.55 


16.55 




214 

交通运输支出 

29.69 


29.69 




21401 

公路水路运输 

29.69 


29.69 




2140106 

公路养护 

29.69 


29.69 




220 

自然资源海洋气象等支出 

42.94 


42.94 




22001 

自然资源事务 

42.94 


42.94 




2200199 

其他自然资源事务支出 

42.94 


42.94 




221 

住房保障支出 

171.64 

171.64 





22102 

住房改革支出 

171.64 

171.64 





2210201 

住房公积金 

171.64 

171.64 





224 

灾害防治及应急管理支出 

66.73 


66.73 




22401 

应急管理事务 

49.46 


49.46 




2240106 

安全监管 

27.54 


27.54 




2240199 

其他应急管理支出 

21.91 


21.91 




22402 

消防救援事务 

7.89 


7.89 




2240204 

消防应急救援 

4.25 


4.25 




2240299 

其他消防救援事务支出 

3.64 


3.64 




22406 

自然灾害防治 

2.69 


2.69 




2240602 

森林草原防灾减灾 

2.69 


2.69 




22499 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 


6.70 




2249999 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 


6.70 




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

财政拨款收入支出决算总表 









公开04表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 





金额单位:万元 

收 入 

支 出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

国有资本经营预算财政拨款 

栏次 


1 

栏次 


2 

3 

4 

5 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

5,282.71 

一、一般公共服务支出 

33 

3736.19 

3736.19 



二、政府性基金预算财政拨款 

2 


二、外交支出 

34 





三、国有资本经营预算财政拨款 

3 


三、国防支出 

35 






4 


四、公共安全支出 

36 






5 


五、教育支出 

37 






6 


六、科学技术支出 

38 






7 


七、文化旅游体育与传媒支出 

39 

50.66 

50.66 




8 


八、社会保障和就业支出 

40 

698.98 

698.98 




9 


九、卫生健康支出 

41 

79.93 

79.93 




10 


十、节能环保支出 

42 

67.18 

67.18 




11 


十一、城乡社区支出 

43 

218.79 

218.79 




12 


十二、农林水支出 

44 

119.99 

119.99 




13 


十三、交通运输支出 

45 

29.69 

29.69 




14 


十四、资源勘探工业信息等支出 

46 






15 


十五、商业服务业等支出 

47 






16 


十六、金融支出 

48 






17 


十七、援助其他地区支出 

49 






18 


十八、自然资源海洋气象等支出 

50 

42.94 

42.94 




19 


十九、住房保障支出 

51 

171.64 

171.64 




20 


二十、粮油物资储备支出 

52 






21 


二十一、国有资本经营预算支出 

53 






22 


二十二、灾害防治及应急管理支出 

54 

66.73 

66.73 




23 


二十三、其他支出 

55 






24 


二十四、债务还本支出 

56 






25 


二十五、债务付息支出 

57 






26 


二十六、抗疫特别国债安排的支出 

58 





本年收入合计 

27 

5,282.71 

本年支出合计 

59 

5,282.71 

5,282.71 



年初财政拨款结转和结余 

28 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

60 





一般公共预算财政拨款 

29 

0.00 


61 





政府性基金预算财政拨款 

30 



62 





国有资本经营预算财政拨款 

31 



63 





总计 

32 

5,282.71 

总计 

64 

5,282.71 

5,282.71 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 







公开05表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 


金额单位:万元 

项目 

本年支出 

科目代码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

5,282.71 

1,978.43 

3,304.28 

201 

一般公共服务支出 

3,736.19 

1,400.64 

2,335.55 

20101 

人大事务 

22.00 


22.00 

2010108 

代表工作 

22.00 


22.00 

20102 

政协事务 

0.18 


0.18 

2010202 

一般行政管理事务 

0.18 


0.18 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

2,076.08 

1,394.40 

681.68 

2010301 

行政运行 

1,394.40 

1,394.40 


2010302 

一般行政管理事务 

681.68 


681.68 

20104 

发展与改革事务 

1.06 


1.06 

2010402 

一般行政管理事务 

1.06 


1.06 

20105 

统计信息事务 

17.68 


17.68 

2010502 

一般行政管理事务 

1.99 


1.99 

2010507 

专项普查活动 

15.69 


15.69 

20111 

纪检监察事务 

3.84 


3.84 

2011102 

一般行政管理事务 

3.84 


3.84 

20132 

组织事务 

16.24 


16.24 

2013299 

其他组织事务支出 

16.24 


16.24 

20133 

宣传事务 

6.25 

6.25 


2013301 

行政运行 

6.25 

6.25 


20136 

其他共产党事务支出 

20.89 


20.89 

2013602 

一般行政管理事务 

20.89 


20.89 

20138 

市场监督管理事务 

22.70 


22.70 

2013899 

其他市场监督管理事务 

22.70 


22.70 

20199 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 


1,549.27 

2019999 

其他一般公共服务支出 

1,549.27 


1,549.27 

207 

文化旅游体育与传媒支出 

50.66 


50.66 

20701 

文化和旅游 

11.86 


11.86 

2070199 

其他文化和旅游支出 

11.86 


11.86 

20702 

文物 

0.80 


0.80 

2070204 

文物保护 

0.80 


0.80 

20703 

体育 

38.00 


38.00 

2070308 

群众体育 

38.00 


38.00 

208 

社会保障和就业支出 

698.98 

324.03 

374.95 

20801 

人力资源和社会保障管理事务 

3.02 


3.02 

2080109 

社会保险经办机构 

0.50 


0.50 

2080199 

其他人力资源和社会保障管理事务支出 

2.52 


2.52 

20802 

民政管理事务 

306.72 

3.97 

302.75 

2080201 

行政运行 

3.97 

3.97 


2080208 

基层政权建设和社区治理 

302.75 


302.75 

20805 

行政事业单位养老支出 

312.75 

312.75 


2080501 

行政单位离退休 

107.14 

107.14 


2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

137.07 

137.07 


2080508 

对机关事业单位职业年金的补助 

68.54 

68.54 


20807 

就业补助 

53.14 


53.14 

2080705 

公益性岗位补贴 

51.05 


51.05 

2080799 

其他就业补助支出 

2.09 


2.09 

20810 

社会福利 

4.00 


4.00 

2081004 

殡葬 

4.00 


4.00 

20811 

残疾人事业 

1.40 


1.40 

2081199 

其他残疾人事业支出 

1.40 


1.40 

20820 

临时救助 

8.50 


8.50 

2082001 

临时救助支出 

8.50 


8.50 

20828 

退役军人管理事务 

2.13 


2.13 

2082802 

一般行政管理事务 

2.13 


2.13 

20899 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 


2089999 

其他社会保障和就业支出 

7.31 

7.31 


210 

卫生健康支出 

79.93 

77.13 

2.80 

21004 

公共卫生 

1.17 


1.17 

2100406 

采供血机构 

1.00 


1.00 

2100408 

基本公共卫生服务 

0.17 


0.17 

21007 

计划生育事务 

4.08 

4.08 


2100799 

其他计划生育事务支出 

4.08 

4.08 


21011 

行政事业单位医疗 

73.05 

73.05 


2101101 

行政单位医疗 

42.77 

42.77 


2101103 

公务员医疗补助 

30.28 

30.28 


21014 

优抚对象医疗 

1.63 


1.63 

2101401 

优抚对象医疗补助 

1.63 


1.63 

211 

节能环保支出 

67.18 


67.18 

21102 

环境监测与监察 

8.53 


8.53 

2110299 

其他环境监测与监察支出 

8.53 


8.53 

21199 

其他节能环保支出 

58.65 


58.65 

2119999 

其他节能环保支出 

58.65 


58.65 

212 

城乡社区支出 

218.79 


218.79 

21201 

城乡社区管理事务 

156.09 


156.09 

2120102 

一般行政管理事务 

137.07 


137.07 

2120104 

城管执法 

8.00 


8.00 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

11.02 


11.02 

21203 

城乡社区公共设施 

52.70 


52.70 

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

52.70 


52.70 

21299 

其他城乡社区支出 

10.00 


10.00 

2129999 

其他城乡社区支出 

10.00 


10.00 

213 

农林水支出 

119.99 

5.00 

114.99 

21301 

农业农村 

47.92 

5.00 

42.92 

2130104 

事业运行 

5.00 

5.00 


2130126 

农村社会事业 

15.02 


15.02 

2130199 

其他农业农村支出 

27.89 


27.89 

21302 

林业和草原 

1.09 


1.09 

2130209 

森林生态效益补偿 

1.09 


1.09 

21303 

水利 

70.98 


70.98 

2130305 

水利工程建设 

40.13 


40.13 

2130306 

水利工程运行与维护 

14.30 


14.30 

2130399 

其他水利支出 

16.55 


16.55 

214 

交通运输支出 

29.69 


29.69 

21401 

公路水路运输 

29.69 


29.69 

2140106 

公路养护 

29.69 


29.69 

220 

自然资源海洋气象等支出 

42.94 


42.94 

22001 

自然资源事务 

42.94 


42.94 

2200199 

其他自然资源事务支出 

42.94 


42.94 

221 

住房保障支出 

171.64 

171.64 


22102 

住房改革支出 

171.64 

171.64 


2210201 

住房公积金 

171.64 

171.64 


224 

灾害防治及应急管理支出 

66.73 


66.73 

22401 

应急管理事务 

49.46 


49.46 

2240106 

安全监管 

27.54 


27.54 

2240199 

其他应急管理支出 

21.91 


21.91 

22402 

消防救援事务 

7.89 


7.89 

2240204 

消防应急救援 

4.25 


4.25 

2240299 

其他消防救援事务支出 

3.64 


3.64 

22406 

自然灾害防治 

2.69 


2.69 

2240602 

森林草原防灾减灾 

2.69 


2.69 

22499 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 


6.70 

2249999 

其他灾害防治及应急管理支出 

6.70 


6.70 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 









公开06表 





金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目代码 

科目名称 

决算数 

科目代码 

科目名称 

决算数 

科目代码 

科目名称 

决算数 

301 

工资福利支出 

1,254.98 

302 

商品和服务支出 

174.00 

307 

债务利息及费用支出 


30101 

基本工资 

251.98 

30201 

办公费 

50.00 

30701 

国内债务付息 


30102 

津贴补贴 

243.36 

30202 

印刷费 


30702 

国外债务付息 


30103 

奖金 

206.21 

30203 

咨询费 


310 

资本性支出 


30106 

伙食补助费 

95.83 

30204 

手续费 


31001 

房屋建筑物购建 


30107 

绩效工资 


30205 

水费 

2.00 

31002 

办公设备购置 


30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

137.07 

30206 

电费 

39.41 

31003 

专用设备购置 


30109 

职业年金缴费 

68.54 

30207 

邮电费 


31005 

基础设施建设 


30110 

职工基本医疗保险缴费 


30208 

取暖费 


31006 

大型修缮 


30111 

公务员医疗补助缴费 

30.28 

30209 

物业管理费 

18.75 

31007 

信息网络及软件购置更新 


30112 

其他社会保障缴费 

7.31 

30211 

差旅费 


31008 

物资储备 


30113 

住房公积金 

171.64 

30212 

因公出国(境)费用 


31009 

土地补偿 


30114 

医疗费 

42.77 

30213 

维修(护)费 


31010 

安置补助 


30199 

其他工资福利支出 


30214 

租赁费 


31011 

地上附着物和青苗补偿 


303 

对个人和家庭的补助 

549.46 

30215 

会议费 


31012 

拆迁补偿 


30301 

离休费 


30216 

培训费 


31013 

公务用车购置 


30302 

退休费 

0.00 

30217 

公务接待费 


31019 

其他交通工具购置 


30303 

退职(役)费 


30218 

专用材料费 


31021 

文物和陈列品购置 


30304 

抚恤金 


30224 

被装购置费 


31022 

无形资产购置 


30305 

生活补助 

111.11 

30225 

专用燃料费 


31099 

其他资本性支出 


30306 

救济费 


30226 

劳务费 


399 

其他支出 

0.00 

30307 

医疗费补助 


30227 

委托业务费 


39907 

国家赔偿费用支出 


30308 

助学金 


30228 

工会经费 

9.83 

39908 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 


30309 

奖励金 

438.35 

30229 

福利费 


39909 

经常性赠与 


30310 

个人农业生产补贴 


30231 

公务用车运行维护费 

4.06 

39910 

资本性赠与 


30311 

代缴社会保险费 


30239 

其他交通费用 

43.13 

39999 

其他支出 

0.00 

30399 

其他对个人和家庭的补助 


30240 

税金及附加费用 








30299 

其他商品和服务支出 

6.82 




人员经费合计 

1,804.43 

公用经费合计 

174.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 










公开07表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 




金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

科目代码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 







公开08表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 


金额单位:万元 

项目 

本年支出 

科目代码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

合计 


0.00 







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表 













公开09表 

部门:长沙市岳麓区学士街道办事处 





金额单位:万元 

预算数 

决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4.06 


4.06 


4.06 


4.06 


4.06 


4.06 


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,282.71万元。与上一年度相比,收、支总计各减少302.76万元,下降5.42%,主要原因是减少了自建房鉴定补贴等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,282.71万元,其中:财政拨款收入5,282.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,282.71万元,其中:基本支出1,978.43万元,占37.45%;项目支出3,304.28万元,占62.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,282.71万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少302.76万元,下降5.42%。主要原因是减少了自建房建鉴定补贴等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,282.71万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少302.76万元,下降5.42%。主要原因是减少了自建房鉴定补贴等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,282.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,736.19万元,占70.72%;文化旅游体育与传媒支出50.66万元,占0.96%;社会保障和就业支出698.98万元,占13.23%;卫生健康支出79.93万元,占1.51%;节能环保支出67.18万元,占1.27%;城乡社区支出218.79万元,占4.14%;农林水支出119.99万元,占2.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,500.05万元,支出决算数为5,282.71万元,完成年初预算的117.39%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人大代表联络站工作经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了政协支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,857.08万元,支出决算为1,394.4万元,完成年初预算的75.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩了办公经费等支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为750万元,支出决算为681.68万元,完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了临聘人员等支出。

5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.06万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了基层统计人员岗位补助支出。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.99万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了星级统计站支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.69万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了经济普查个体户清查经费支出。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.84万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了纪检监察支出。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16.24万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了两新党组织支出。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.25万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了文明创建支出。

11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.89万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了平安建设支出。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.7万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了食品药品安全协管员岗位补贴支出。

13、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为1,255.25万元,支出决算为1,549.27万元,完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了9.25突发事件处遗等支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.86万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农趣谷支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了文物保护及管理支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算为0万元,支出决算为38万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了篮球场改建支出。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了医疗保险宣传支出。

18、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.52万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了企业退休人员活动支出。

19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.97万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了临时人员支出。

20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为302.75万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了社区运转经费支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为98.08万元,支出决算为107.14万元,完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员补贴支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为137.07万元,支出决算为137.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)

年初预算为68.54万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

24、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为51.05万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

25、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.09万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了春风行动支出。

26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了惠民殡葬经费支出。

27、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了残疾人家庭无障碍改造支出。

28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了城市特殊困难群体帮扶支出。

29、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.13万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退役军人服务站建设支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为10.81万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的67.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了工伤失业保险支出。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了无偿献血营养补助支出。

32、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了计划生育节育手术补助支出。

33、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1.22万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的334.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了退休人员独生子女奖励金支出。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为42.77万元,支出决算为42.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为73.55万元,支出决算为30.28万元,完成年初预算的41.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了公务员医疗支出。

36、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了重点优抚对象购买2024年度城镇居民医疗保险支出。

37、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.53万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了蓝天保卫战支出。

38、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为58.65万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了蓝天指挥部支出。

39、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为137.07万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了垃圾站改造支出。

40、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了市容秩序整治支出。

41、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.02万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了智慧停车平台接入项目奖补资金支出。

42、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.7万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了厨余垃圾转运费用支出。

43、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了学安社区办公经费支出。

44、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了油菜种植补贴支出。

45、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.02万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农村户厕整改支出。

46、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27.89万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了农村人居常态化管理支出。

47、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了公益林生态效益资金支出。

48、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.13万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了小型水库管理养护补助支出。

49、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.3万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了小微水体管护样板片区支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,978.43万元,其中:

人员经费1,804.43万元,占基本支出的91.21%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费174万元,占基本支出的8.79%,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成预算的100%,与上年相比减少1.78万元,下降30.48%决算数小于上年数的主要原因是减少了公务用车维修支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成预算的100%;与上年相比减少1.78万元,下降30.48%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.06万元,支出决算为4.06万元,完成预算的100%;与上年相比减少1.78万元,下降30.48%。决算数小于上年数的主要原因是减少了公务用车维修支出。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市岳麓区学士街道办事处2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市岳麓区学士街道办事处2024年度机关运行经费支出174万元,比年初预算数减少86.55万元,下降33.22%。主要原因是:压缩了办公经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元,我单位2024年度无会议费支出;2024年本部门培训费支出0万元,我单位2024年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市岳麓区学士街道办事处2024年度政府采购支出总额512.41万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出394.41万元。授予中小企业合同金额394.41万元,占政府采购支出总额的76.97%,其中:授予小微企业合同金额394.41万元,占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出为0万元,无法进行百分比测算,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金5282.71万元。其中,一般公共预算项目1个5282.71 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个0 万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0 个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数4500.05万元,执行数5282.71万元,完成预算的117.39%,绩效自评得分90分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:一是重点项目实现突破,产业项目大步推进;二是环境品质大幅提质,社会大局和谐稳定。发现的主要问题及原因:一是资金硬性增支需求加大;二是预算控制比较薄弱。下一步改进措施:一是努力增收节支,优化支出结构;二是深化财政改革,努力提高财政依法理财水平。7个项目全年预算数2326.30万元,执行数1880.17万元,完成预算的80.82%,部门评价得分90分,评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因:一是预留资金使用效率不高;二是预算控制受财力影响,不能按进度支付。下一步改进措施:一是加强预算执行管理,确保资金按计划执行;二是优化资金调度,合理安排资金,提高资金使用效率。

(三)评价结果应用情况。

我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化工作任务,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。在2025年预算编制中考虑合理的增长需求,将资金用于保障重点领域和新增项目。确保高效项目持续发挥效益。完善资金管理办法,明确了资金使用范围和开支标准,强化了财务审核与监督,确保资金安全、规范、有效使用。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件一:学士街道2024年整体支出绩效评价报告

附件二:学士街道2024年项目支出绩效评价报告

长沙市岳麓区学士街道办事处

2025年10月30日




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