长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2026年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(3)组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(4)负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(5)承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(6)对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(7)动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
(8)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
(9)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
(10)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。
(二)机构设置
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括:内设机构12个,分别为:自然资源和城市建设事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、应急事务中心、财政办公室、生态事务中心、平安法治办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、纪检监察室、党政办公室、党建办公室。本部门共有编制人数55人,实有人数56人(含不在编其他人员5人)。其他经费自理人员116人(街道三大员)。临时聘用人员48人。退休人员28人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算5,690.81万元,其中,一般公共预算拨款收入5,690.81万元。收入较去年减少199.82万元,主要原因是人员经费、项目经费的减少。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算5,690.81万元,其中:一般公共服务支出1,894.1万元,公共安全支出113.5万元,社会保障和就业支出723.54万元,卫生健康支出98.85万元,城乡社区支出2,732.62万元,住房保障支出128.21万元。支出较去年减少199.82万元,主要原因是人员经费、项目经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算5,690.81万元,其中:一般公共服务支出1,894.1万元,占33.28%;公共安全支出113.5万元,占1.99%;社会保障和就业支出723.54万元,占12.71%;卫生健康支出98.85万元,占1.74%;城乡社区支出2,732.62万元,占48.02%;住房保障支出128.21万元,占2.25%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算1,876.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算3,814.78万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他社会保障和就业支出92.81万元,主要用于社会保障工作及民生事务方面;其他红十字事业支出16万元,主要用于民生事务献血工作方面;其他退役军人事务管理支出15万元,主要用于退役军人事务方面;公益性岗位补贴支出232.15万元,主要用于街道公益性岗位人员经费方面;一般行政管理事务支出365.99万元,主要用于长聘人员经费方面;其他财政事务支出10万元,主要用于财政办公室工作方面;其他纪检监察事务支出10万元,主要用于纪检监察工作方面;其他商贸事务支出35万元,主要用于经济发展工作方面;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出70万元,主要用于党建办公室工作方面;其他一般公共服务支出116.71万元,主要用于街道本级部门专项工作方面;食品安全监管支出5万元,主要用于食品安全工作方面;其他公共安全支出113.5万元,主要用于平安法治工作方面;其他城乡社区管理事务支出132.62万元,主要用于自然资源城市管理工作方面;其他城乡社区支出2,400万元,主要用于社区建设工作方面;城乡社区环境卫生支出200万元,主要用于街道环境卫生维护工作方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年部门机关运行经费178.66万元,比上年预算增加8.04万元,比上年预算上升4.71%,主要是公用经费根据实际情况略调。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,本年度“三公”经费预算较去年减少0.3万元,主要原因是厉行节约,压缩经费。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额507.85万元,其中,货物类采购预算32.85万元;工程类采购预算120.00万元;服务类采购预算355.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处整体支出5,690.81万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出3,814.78万元,其中:2026部门专项工作项目528.83万元;2026年两保站人员工资项目22.81万元;2026年聘用人员及公益性岗位人员费用项目598.14万元;2026年咸嘉村民股份合作社工作费用项目1,500万元;2026两保站其他工作项目30万元;2026年(村)社区工作项目900万元;2026年市政园林维护工作项目200万元;2026年其他食品安全工作费用项目5万元;2026其他平安维稳工作项目30万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表