2024年度长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处部门决算
目录
第一部分 长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社区参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。
(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括:内设机构14个,分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队、政务服务中心(党群服务中心)、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、团委、财政所、城管执法中队、咸嘉湖街道城市综合维护管理所。本部门共有编制人数55人,实有人数55人。其他人员127人(街道三大员及公益性岗位人员)。临时聘用人员33人。退休人员27人。
(二)决算单位构成
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处无下属单位,因此,长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2024年单位决算即长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,130.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2882.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
90.09 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
83.60 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
1.15 | |
|
八、其他收入 |
8 |
3,781.39 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,376.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
112.11 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2181.97 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
142.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
6.37 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
76.30 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
140.09 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,002.33 |
本年支出合计 |
57 |
8,002.33 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
8,002.33 |
总计 |
60 |
8,002.33 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
8,002.33 |
4,220.93 |
3,781.39 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,882.54 |
1,917.97 |
964.58 | ||||||
|
20101 |
人大事务 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
|
2010108 |
代表工作 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
|
20102 |
政协事务 |
2.34 |
0.57 |
1.76 | ||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.34 |
0.57 |
1.76 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,367.55 |
1,367.55 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,058.79 |
1,058.79 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
308.76 |
308.76 |
|||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
32.45 |
2.55 |
29.91 | ||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.55 |
2.55 |
|||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
29.91 |
29.91 | |||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
29.46 |
29.46 |
|||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
23.75 |
23.75 |
|||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.72 |
5.72 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.80 |
84.80 |
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
84.80 |
84.80 |
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
50.59 |
9.33 |
41.26 | ||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
36.00 | |||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.59 |
9.33 |
5.26 | ||||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.47 |
0.47 |
|||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.47 |
0.47 |
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.37 |
25.37 |
|||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 |
|||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
54.70 |
13.30 |
41.39 | ||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.15 |
4.15 |
|||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
50.55 |
9.15 |
41.39 | ||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,199.81 |
349.56 |
850.25 | ||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,199.81 |
349.56 |
850.25 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
|||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.15 |
1.15 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.15 |
1.15 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.15 |
1.15 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.11 |
1,265.28 |
1110.83 | ||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.64 |
18.64 |
|||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 |
|||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5.90 |
5.90 |
|||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.28 |
9.28 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,565.16 |
524.16 |
1041.00 | ||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,563.20 |
522.20 |
1041.00 | ||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
348.17 |
348.17 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
152.98 |
152.98 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.82 |
149.82 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.36 |
45.36 |
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
259.86 |
259.86 |
|||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
241.86 |
241.86 |
|||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
13.04 |
0.10 |
12.94 | ||||||
|
2081002 |
老年福利 |
12.94 |
12.94 | |||||||
|
2081004 |
殡葬 |
0.10 |
0.10 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.56 |
0.56 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.56 |
0.56 |
|||||||
|
20816 |
红十字事业 |
4.19 |
4.19 |
|||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.19 |
4.19 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
4.83 |
4.83 |
|||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.83 |
4.83 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.46 |
0.53 |
0.93 | ||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.66 |
0.53 |
0.13 | ||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.80 |
0.80 | |||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
160.20 |
104.24 |
55.96 | ||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
160.20 |
104.24 |
55.96 | ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.11 |
111.63 |
0.48 | ||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1.59 |
1.59 |
|||||||
|
2100406 |
采供血机构 |
1.30 |
1.30 |
|||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.29 |
0.29 |
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.73 |
6.73 |
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.73 |
6.73 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.31 |
103.31 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.07 |
35.07 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.89 |
29.89 |
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.48 |
0.48 | |||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.48 |
0.48 | |||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,181.97 |
559.34 |
1622.63 | ||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
304.61 |
223.76 |
80.84 | ||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
140.56 |
140.56 |
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
164.04 |
83.20 |
80.84 | ||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
313.39 |
266.42 |
46.97 | ||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
313.39 |
266.42 |
46.97 | ||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 |
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,506.03 |
11.21 |
1494.82 | ||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,506.03 |
11.21 |
1494.82 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
142.09 |
142.09 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.09 |
142.09 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.09 |
142.09 |
|||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.37 |
6.37 | |||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.37 |
6.37 | |||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.37 |
6.37 | |||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
76.30 |
49.80 |
26.50 | ||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
58.05 |
31.55 |
26.50 | ||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
1.55 |
1.55 |
|||||||
|
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.50 |
26.50 | |||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
17.25 |
17.25 |
|||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
13.62 |
13.62 |
|||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.63 |
3.63 |
|||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
|||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
140.09 |
90.09 |
50.00 | ||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
140.09 |
90.09 |
50.00 | ||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
117.80 |
67.80 |
50.00 | ||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.29 |
22.29 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
8,002.33 |
1,655.95 |
6,346.37 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,882.54 |
1,058.79 |
1,823.75 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
20102 |
政协事务 |
2.34 |
2.34 |
||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.34 |
2.34 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,367.55 |
1,058.79 |
308.76 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,058.79 |
1,058.79 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
308.76 |
308.76 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
32.45 |
32.45 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.55 |
2.55 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
29.91 |
29.91 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
29.46 |
29.46 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
23.75 |
23.75 |
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.72 |
5.72 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.80 |
84.80 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
84.80 |
84.80 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
50.59 |
50.59 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
36.00 |
36.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.59 |
14.59 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.47 |
0.47 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.47 |
0.47 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.37 |
25.37 |
||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 |
||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
54.70 |
54.70 |
||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.15 |
4.15 |
||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
50.55 |
50.55 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,199.81 |
1,199.81 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,199.81 |
1,199.81 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,376.11 |
350.04 |
2,026.07 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.64 |
18.64 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5.90 |
5.90 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.28 |
9.28 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,565.16 |
1,565.16 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,563.20 |
1,563.20 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.96 |
1.96 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
348.17 |
348.17 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
152.98 |
152.98 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.82 |
149.82 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.36 |
45.36 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
259.86 |
259.86 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
241.86 |
241.86 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
13.04 |
13.04 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
12.94 |
12.94 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
20816 |
红十字事业 |
4.19 |
4.19 |
||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.19 |
4.19 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
4.83 |
4.83 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.83 |
4.83 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.46 |
1.46 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
160.20 |
1.87 |
158.33 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
160.20 |
1.87 |
158.33 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.11 |
105.03 |
7.07 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
1.59 |
1.59 |
||||||
|
2100406 |
采供血机构 |
1.30 |
1.30 |
||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.29 |
0.29 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.73 |
1.73 |
5.00 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.73 |
1.73 |
5.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.31 |
103.31 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.07 |
35.07 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.89 |
29.89 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,181.97 |
2,181.97 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
304.61 |
304.61 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
140.56 |
140.56 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
164.04 |
164.04 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
313.39 |
313.39 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
313.39 |
313.39 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,506.03 |
1,506.03 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,506.03 |
1,506.03 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
142.09 |
142.09 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.09 |
142.09 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.09 |
142.09 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.37 |
6.37 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.37 |
6.37 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.37 |
6.37 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
76.30 |
76.30 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
58.05 |
58.05 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
1.55 |
1.55 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.50 |
26.50 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
17.25 |
17.25 |
||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
13.62 |
13.62 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.63 |
3.63 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
140.09 |
140.09 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
140.09 |
140.09 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
117.80 |
117.80 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.29 |
22.29 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,130.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1917.97 |
1917.97 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
90.09 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
83.60 |
83.60 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,265.28 |
1,265.28 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
111.63 |
111.63 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
559.34 |
559.34 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
142.09 |
142.09 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
49.80 |
49.80 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
90.09 |
90.09 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,220.93 |
本年支出合计 |
59 |
4,220.93 |
4,130.85 |
90.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,220.93 |
总计 |
64 |
4,220.93 |
4,130.85 |
90.09 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,130.85 |
1,655.95 |
2,474.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,917.97 |
1,058.79 |
859.17 | ||
|
20101 |
人大事务 |
35.00 |
35.00 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
35.00 |
35.00 | |||
|
20102 |
政协事务 |
0.57 |
0.57 | |||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.57 |
0.57 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,367.55 |
1,058.79 |
308.76 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,058.79 |
1,058.79 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
308.76 |
308.76 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2.55 |
2.55 | |||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
2.55 |
2.55 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
29.46 |
29.46 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
23.75 |
23.75 | |||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
5.72 |
5.72 | |||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
84.80 |
84.80 | |||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
84.80 |
84.80 | |||
|
20132 |
组织事务 |
9.33 |
9.33 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.33 |
9.33 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
0.47 |
0.47 | |||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.47 |
0.47 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.37 |
25.37 | |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
25.37 |
25.37 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
13.30 |
13.30 | |||
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.15 |
4.15 | |||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
9.15 |
9.15 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
349.56 |
349.56 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
349.56 |
349.56 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
83.60 |
83.60 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
83.60 |
83.60 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1.15 |
1.15 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.15 |
1.15 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.15 |
1.15 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,265.28 |
350.04 |
915.24 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.64 |
18.64 | |||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
3.46 |
3.46 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5.90 |
5.90 | |||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
9.28 |
9.28 | |||
|
20802 |
民政管理事务 |
524.16 |
524.16 | |||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
522.20 |
522.20 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.96 |
1.96 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
348.17 |
348.17 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
152.98 |
152.98 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.82 |
149.82 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.36 |
45.36 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
259.86 |
259.86 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
241.86 |
241.86 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
0.10 |
0.10 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
0.10 |
0.10 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.56 |
0.56 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.56 |
0.56 | |||
|
20816 |
红十字事业 |
4.19 |
4.19 | |||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
4.19 |
4.19 | |||
|
20820 |
临时救助 |
4.83 |
4.83 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.83 |
4.83 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.53 |
0.53 | |||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.53 |
0.53 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
104.24 |
1.87 |
102.37 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
104.24 |
1.87 |
102.37 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
111.63 |
105.03 |
6.59 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1.59 |
1.59 | |||
|
2100406 |
采供血机构 |
1.30 |
1.30 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.29 |
0.29 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
6.73 |
1.73 |
5.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.73 |
1.73 |
5.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.31 |
103.31 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.07 |
35.07 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.89 |
29.89 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
559.34 |
559.34 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
223.76 |
223.76 | |||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
140.56 |
140.56 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
83.20 |
83.20 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
266.42 |
266.42 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
266.42 |
266.42 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.95 |
57.95 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.21 |
11.21 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
11.21 |
11.21 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
142.09 |
142.09 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.09 |
142.09 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
142.09 |
142.09 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49.80 |
49.80 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
31.55 |
31.55 | |||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
1.55 |
1.55 | |||
|
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
17.25 |
17.25 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
13.62 |
13.62 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.63 |
3.63 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
1.00 |
1.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,407.51 |
302 |
商品和服务支出 |
93.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.73 |
30201 |
办公费 |
0.90 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
186.70 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
536.15 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
149.82 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.36 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.34 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.07 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.77 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
142.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.47 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.71 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
152.98 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
11.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
1.73 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31.56 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.89 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,562.22 |
公用经费合计 |
93.73 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
90.09 |
90.09 |
90.09 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
90.09 |
90.09 |
90.09 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
90.09 |
90.09 |
90.09 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
22.29 |
22.29 |
22.29 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门:长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处 |
金额单位:万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8,002.33万元。与上一年度相比,收、支总计各增加484.86万元,增长6.45%,主要原因是项目收入支出的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8,002.33万元,其中:财政拨款收入4,220.93万元,占52.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3,781.39万元,占47.25%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8,002.33万元,其中:基本支出1,655.95万元,占20.69%;项目支出6,346.37万元,占79.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4,220.93万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,101.99万元,下降33.24%。主要原因是其他资金收入支出的补充。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4,130.85万元,占本年支出合计的51.62%。与上一年度相比,财政拨款支出减少2,182.07万元,下降34.57%。主要原因是其他资金收入支出的补充。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4,130.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,917.97万元,占46.43%;公共安全支出83.6万元,占2.02%;文化旅游体育与传媒支出1.15万元,占0.03%;社会保障和就业支出1,265.28万元,占30.63%;卫生健康支出111.63万元,占2.7%;城乡社区支出559.34万元,占13.54%;住房保障支出142.09万元,占3.44%;灾害防治及应急管理支出49.8万元,占1.21%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为6,310.03万元,支出决算数为4,130.85万元,完成年初预算的65.46%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
年初预算为0万元,支出决算为35万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务支出,追加收入支出。
2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务支出,追加收入支出。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为1,490.35万元,支出决算为1,058.79万元,完成年初预算的71.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为402.76万元,支出决算为308.76万元,完成年初预算的76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少。
5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)
年初预算为0万元,支出决算为23.75万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)
年初预算为20万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的28.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为84.8万元,支出决算为84.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.33万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为25.37万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)
年初预算为10万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的41.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
13、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.15万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
14、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为240万元,支出决算为349.56万元,完成年初预算的145.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
15、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为83.6万元,支出决算为83.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.15万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.46万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
18、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为5.9万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
19、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.28万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
年初预算为0万元,支出决算为522.2万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
21、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为159.47万元,支出决算为152.98万元,完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为122.53万元,支出决算为149.82万元,完成年初预算的122.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为59.31万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的76.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
25、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为15万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
26、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
年初预算为238.2万元,支出决算为241.86万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
27、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
28、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
29、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
30、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)
年初预算为11万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的38.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
31、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.83万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
32、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
33、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为64.9万元,支出决算为104.24万元,完成年初预算的160.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
34、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
35、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
36、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为1.86万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的361.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为38.34万元,支出决算为38.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
38、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为35.07万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为29.89万元,支出决算为29.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
40、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为140.56万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
41、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
年初预算为80万元,支出决算为83.2万元,完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
42、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为266.42万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
43、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
年初预算为200万元,支出决算为57.95万元,完成年初预算的28.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
44、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算为2,800万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目支出减少,调整收入支出。
45、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为136.44万元,支出决算为142.09万元,完成年初预算的104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
46、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.55万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
47、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
48、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)
年初预算为0万元,支出决算为13.62万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
49、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.63万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,655.95万元,其中:
人员经费1,562.22万元,占基本支出的94.34%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费93.73万元,占基本支出的5.66%,主要包括:办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0.69万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制三公经费,减少支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,控制三公经费,减少支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少0.69万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制三公经费,减少支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,控制三公经费,减少支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入90.09万元;年初结转和结余0万元;支出90.09万元,其中基本支出0万元,项目支出90.09万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为67.8万元,由于年初预算数为0,无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.29万元,由于年初预算数为0,无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是:发生相关事务,追加收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2024年度机关运行经费支出93.73万元,比年初预算数减少122.23万元,下降56.6%。主要原因是:控制费用,部门经费减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费支出0万元,我单位2024年度无会议费支出;2024年本部门培训费支出0.25万元,用于开展内部审计人员后续教育培训、2024年城市更新工作业务培训,人数4人,培训内容为内部审计人员后续教育培训、2024年城市更新工作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2024年度政府采购支出总额250.33万元,其中:政府采购货物支出94.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.76万元。授予中小企业合同金额250.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额250.33万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法进行百分比测算,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是环卫用车及综治巡逻车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目10个,共涉及资金8002.32万元。其中,一般公共预算支出4130.85万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金支出90.08万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%;其他收入支出3781.39万元,占其他收入支出总额的100%。
(二)绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数6310.03万元,执行数8002.32万元,完成预算的127%,绩效自评得分100分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:今年以来,咸嘉湖街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,全面落实中央、省、市、新区决策部署,以高质量发展统揽全局,聚焦服务产业项目、企业高质量发展、办好可感可及民生实事、守牢安全稳定底线、完成真抓实干创建任务和担当善为等重点目标任务,主动作为、强化措施、抓好落实,切实加强和创新基层社会治理,各项工作稳步推进。
(三)评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评结果,本部门2025年度预算安排,我街道对接下来的工作的改进措施:1、坚持高质量发展,产业兴街强引擎;2、坚持高品质建管,生态靓街树标杆;3、坚持高效能治理,民生惠街添福祉;4、坚持高站位引领,党建强街聚合力。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件