长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2025年部门预算公开说明

                  长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处2025年部门预算公开说明

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

(二)机构设置

长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括:本部门共有编制人数55人,实有人数54人。其他经费自理人员119人(街道三大员)。临时聘用人员34人。退休人员27人。长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处内设机构包括:内设机构12个,分别为:自然资源和城市建设事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、应急事务中心、财政办公室、生态事务中心、平安法治办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、纪检监察室、党政办公室、党建办公室。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,890.63万元,其中,一般公共预算拨款收入5,890.63万元。收入较去年减少419.4万元,主要原因是本年度年初预估业务量减少,年初预算收支减少。。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算5,890.63万元,其中:一般公共服务支出1,933.95万元,公共安全支出138.08万元,社会保障和就业支出696.96万元,卫生健康支出90.8万元,城乡社区支出2,905.42万元,住房保障支出125.42万元。支出较去年减少419.4万元,主要原因是本年度年初预估业务量减少,年初预算收支减少。。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,890.63万元,其中:一般公共服务支出1,933.95万元,占32.83%;公共安全支出138.08万元,占2.34%;社会保障和就业支出696.96万元,占11.83%;卫生健康支出90.8万元,占1.54%;城乡社区支出2,905.42万元,占49.32%;住房保障支出125.42万元,占2.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,775.4万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算4,115.23万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他社会保障和就业支出73.63万元,主要用于两保站工作费用及两保站工作人员工资方面;其他红十字事业支出11万元,主要用于红十字献血相关工作方面;公益性岗位补贴支出261.12万元,主要用于公益性岗位人员经费方面;一般行政管理事务支出403万元,主要用于部门工作费用、临聘人员经费方面;其他财政事务支出20万元,主要用于完成特定财政项目方面;其他纪检监察事务支出5万元,主要用于纪检相关工作方面;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出104.98万元,主要用于基层党建办方面;其他一般公共服务支出183万元,主要用于其他部门工作及街道预留工作方面;食品安全监管支出10万元,主要用于食品安全工作方面;其他公共安全支出138.08万元,主要用于公共安全方面;其他城乡社区管理事务支出133.42万元,主要用于城市管理工作方面;其他城乡社区支出2,572万元,主要用于(村)社区工作及社区建设工作、咸嘉村民股份合作社相关工作方面;城乡社区环境卫生支出200万元,主要用于市政环卫园林经费方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费170.62万元,比上年预算减少45.34万元,比上年预算下降20.99%,主要是厉行节约,压减运行经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为2.8万元,其中,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少0.2万元,主要原因是厉行节约,压减三公经费。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开本年度无会议预算支出会议,人数0人,内容为本年度无会议预算支出;培训费预算0万元,拟召开本年度无培训支出培训,人数0人,内容为本年度无培训支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额616.42万元,其中,货物类采购预算162.62万元;工程类采购预算201.80万元;服务类采购预算252.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处整体支出5,890.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出4,115.23万元,其中:2025年(村)社区工作项目1,072万元;2025年市政园林维护工作项目200万元;其他食品安全工作费用项目10万元;临聘人员及公益性岗位人员费用项目500.44万元;2025其他平安维稳工作项目40万元;2025部门工作项目699.16万元;2025两保站其他工作项目50万元;三所联动矛盾纠纷调处改革项目20万元;咸嘉村民股份合作社工作费用项目1,500万元;2025两保站人员工资项目23.63万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

124002__长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处预算公开表.xlsx

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