长沙市岳麓区坪塘街道办事处2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定,保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。
2、负责加强党的思想、组织、作风建设,做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作;领导工会、共青团、妇联等群众组织。
3、负责做好人大、政协的联络工作;负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。
4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划;优化经济环境,做好招商引资工作;引导第三产业快速健康持续发展,促进商业网点建设。
5、负责辖区内的统计工作,制定并执行街道财政预决算,监督街属单位的财务活动;配合税务部门做好协税护税工作。
6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育;负责流动人口计划生育管理;开展计划生育技术服务和生殖健康保健。
7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,加强基层政权建设;负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作,推动殡葬改革。
8、负责指导辖区内社区(村)的工作,研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,建立和完善辖区内各类公益基础设施,健全社区服务网络,完善社区服务功能;负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。
9、负责辖区内的城市管理工作,开展爱国卫生运动,协助做好城建、规划、国土、绿化等工作;组织协调并负责落实文明单位创建工作。
10、做好民兵预备役工作;负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传,开展法律服务,建立健全人民调解网络。
11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。
12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。
13、承办上级部门交办的其他工作。
(二)机构设置
长沙市岳麓区坪塘街道办事处内设机构包括:本部门共有编制人数55人,实有在编人员53人,离退休人员35人,政府雇员2人,退役士官1人,机关临聘人员99人。内设机构12个,分别为党政办公室、党建办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生事务办公室、生态事务中心、应急事务中心、自然资源和城市建设事务中心、退役军人服务站、便民服务中心、纪检监察室。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区坪塘街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5,935.35万元,其中,一般公共预算拨款收入5,935.35万元。收入较去年减少1,244.03万元,主要原因是预测的非税收入减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算5,935.35万元,其中:一般公共服务支出5,262.51万元,社会保障和就业支出458.46万元,卫生健康支出88.92万元,住房保障支出125.46万元。支出较去年减少1,244.03万元,主要原因是厉行节约,减少开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5,935.35万元,其中:一般公共服务支出5,262.51万元,占88.66%;社会保障和就业支出458.46万元,占7.72%;卫生健康支出88.92万元,占1.5%;住房保障支出125.46万元,占2.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,771.05万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算4,164.3万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公益性岗位补贴支出73.64万元,主要用于两保站人员福利待遇方面;一般行政管理事务支出1,160.96万元,主要用于安全生产、道路交通安全、消防应急、食品安全、等部门工作经费方面;其他一般公共服务支出2,599.7万元,主要用于村(社区)工作经费等方面;一般行政管理事务支出330万元,主要用于退休人员、临聘人员待遇支出方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费180.44万元,比上年预算减少41.64万元,比上年预算下降18.75%,主要是厉行节约,控制机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为8.66万元,其中,公务接待费2.86万元,公务用车购置及运行费5.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.8万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年增加0.3万元,主要原因是公务用车年代久,运行维护费增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开未召开会议,人数0人,内容为无;培训费预算1万元,拟召开基层党组织书记培训、入党积极分子培训、安全生产培训等培训,人数200人,内容为学习基层党组织基本职责和工作方法、加强理论及制度的学习;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额1,250.2万元,其中,货物类采购预算177.34万元;工程类采购预算142.80万元;服务类采购预算930.06万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年长沙市岳麓区坪塘街道办事处整体支出5,935.35万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出4,164.3万元,其中:2025年退休人员项目30万元;2025年聘用人员项目300万元;2025年部门工作项目1,160.96万元;2025年两保站人员项目73.64万元;2025年返还利息收入项目9万元;2025年(村)社区工作项目2,590.7万元。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
124014__长沙市岳麓区坪塘街道办事处预算公开表.xlsx
长沙市岳麓区坪塘街道办事处
2025年2月10日