长沙市岳麓区坪塘街道办事处2024年部门预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定,保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、负责加强党的思想、组织、作风建设,做好街道、村(社区)干部职工的教育、培养、管理工作;领导工会、共青团、妇联等群众组织。

3、负责做好人大、政协的联络工作;负责辖区教育、文化、卫生以及民族宗教、统战、武装等工作。

4、研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划;优化经济环境,做好招商引资工作;引导第三产业快速健康持续发展,促进商业网点建设。

5、负责辖区内的统计工作,制定并执行街道财政预决算,监督街属单位的财务活动;配合税务部门做好协税护税工作。

6、负责辖区内计划生育管理与优质服务。组织开展人口计划生育的宣传教育;负责流动人口计划生育管理;开展计划生育技术服务和生殖健康保健。

7、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》和《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,加强基层政权建设;负责街道拥军优抚、救灾救济、五保供养及辖区内城市最低生活保障工作,推动殡葬改革。

8、负责指导辖区内社区(村)的工作,研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,建立和完善辖区内各类公益基础设施,健全社区服务网络,完善社区服务功能;负责辖区内涉及“三农”问题的全部工作。

9、负责辖区内的城市管理工作,开展爱国卫生运动,协助做好城建、规划、国土、绿化等工作;组织协调并负责落实文明单位创建工作。

10、做好民兵预备役工作;负责辖区内的社会治安综合治理工作、安全生产监督管理以及普法工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传,开展法律服务,建立健全人民调解网络。

11、领导和组织开展辖区内思想政治工作和精神文明建设工作。

12、做好辖区内农村劳动力转移和下岗失业人员再就业工作。

13、承办上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

长沙市岳麓区坪塘街道办事处内设机构包括:内设办(所)10个,分别为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、区域建设服务办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、财政所、纪检监察室、应急管理办公室。 二级机构4个:网格化综合服务中心、综合行政执法队办公室、退役军人服务站、政务服务中心。本部门共有编制人数53人,实有在职人员53人,离退休人员31人,政府雇员2人,退役士官1人,机关临聘人员107人。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区坪塘街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算7,179.38万元,其中,一般公共预算拨款收入7,179.38万元。收入较去年增加814.14万元,主要原因是预测的非税收入增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算7,179.38万元,其中:一般公共服务支出6,481.26万元,社会保障和就业支出464.5万元,卫生健康支出98.93万元,住房保障支出134.69万元。支出较去年增加814.14万元,主要原因是对安全生产、道路交通安全、消防应急、统计普查和村(社区)工作经费等工作的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算7,179.38万元,其中:一般公共服务支出6,481.26万元,占90.28%;社会保障和就业支出464.5万元,占6.47%;卫生健康支出98.93万元,占1.38%;住房保障支出134.69万元,占1.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算1,995.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算5,183.58万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公益性岗位补贴支出72.38万元,主要用于两保站人员福利待遇方面;行政运行支出112万元,主要用于人员福利待遇方面;一般行政管理事务支出1,411.2万元,主要用于安全生产、道路交通安全、消防应急、食品安全、统计普查调查等部门工作经费方面;其他一般公共服务支出3,288万元,主要用于村(社区)工作经费方面;一般行政管理事务支出300万元,主要用于退休人员、临聘人员待遇支出方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费222.08万元,比上年预算减少13.84万元,比上年预算下降5.87%,主要是厉行节约,控制机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为8.36万元,其中,公务接待费2.86万元,公务用车购置及运行费5.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.5万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少0.02万元,主要原因是厉行节约,严控车辆运行经费。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算1.0万元,拟召开0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额981.25万元,其中,货物类采购预算218.48万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算762.77万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市岳麓区坪塘街道办事处整体支出7,179.38万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出5,183.58万元,其中:退休人员项目40万元;两保站人员项目72.38万元;聘用人员项目260万元;预留工作奖励金项目112万元;(村)社区工作项目3,288万元;部门工作项目1,411.2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

长沙市岳麓区坪塘街道办事处岳麓区预算公开表(见附件)

长沙市岳麓区坪塘街道办事处

2024年2月5日


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