长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处2024年部门预算公开说明


目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况 


第一部分 2024年部门预算说明 


一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 

2、指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。 

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。 

9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 

11、协助有关部门抓好安全生产工作。 

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

13、承办区委、区政府交办的其他工作。 

(二)机构设置 

长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处内设机构包括:内设机构10个,分别为:党政综合办,基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化服务中心、退役军人服务站、纪检监察室。长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处为财政全额拨款的行政单位(参照公务员管理的事业单位或事业单位),现有编制人数60人,目前实有在职人员69人,离退休人员30人,政府雇员1人,临聘人员23人。 

二、部门预算单位构成 

长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,528.17万元,其中,一般公共预算拨款收入5,528.17万元。收入较去年增加762.34万元,主要原因是非税收入预算增加。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算5,528.17万元,其中:一般公共服务支出3,970.08万元,社会保障和就业支出1,240.38万元,卫生健康支出145.81万元,住房保障支出171.91万元。支出较去年增加762.34万元,主要原因是对各部门支出投入增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,528.17万元,其中:一般公共服务支出3,970.08万元,占71.82%;社会保障和就业支出1,240.38万元,占22.44%;卫生健康支出145.81万元,占2.64%;住房保障支出171.91万元,占3.11%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,460.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算3,067.97万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公益性岗位补贴支出800万元,主要用于公益性岗位人员支出方面;一般行政管理事务支出36.17万元,主要用于两保站人员工资方面;行政运行支出142万元,主要用于预留工作奖励金方面;一般行政管理事务支出2,089.8万元,主要用于各办经费、临聘人员工资、设备购置方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费272.49万元,比上年预算减少15.35万元,比上年预算下降5.33%,主要是厉行节约、缩减开支。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少5万元,主要原因是无公务接待支出。 

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,本年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额762.59万元,其中,货物类采购预算211.59万元;工程类采购预算300.00万元;服务类采购预算251.00万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处整体支出5,528.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出3,067.97万元,其中:设备购置项目160.99万元;各办项目1,528.81万元;公益性岗位人员项目800万元;临聘人员项目400万元;预留工作奖励金项目142万元;两保站人员工资项目36.17万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 


第二部分 长沙市岳麓区梅溪湖街道办事处—2024年度部门预算公开表.xlsx


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