长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2023年部门预算公开说明


目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支预算

五、政府性基金收支预算

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、其他项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾 纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区(村)自治。指导社区(村)居(村)委会建设,健全社区(村)自治平台,组织驻区单位和社区(村)居(村)民参与社区(村)建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

(二)机构设置

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处内设机构包括:现有编制人数60人,目前实有在职人员72人,离退休人员41人,政府雇员1人,军转人员5人,机关聘用人员25人。我单位现有内设机构10个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市岳麓区桔子洲街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,723.07万元,其中,一般公共预算拨款收入5,723.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,065万元,主要原因是一般公共预算拨款增加624万元,纳入专户管理的非税收入增加441万元。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算5,723.07万元,其中:一般公共服务支出4,900.14万元,社会保障和就业支出470.61万元,卫生健康支出162.96万元,住房保障支出189.37万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加1,065万元,主要原因是一般公共服务支出增加983.52万元,社会保障和就业支出增加50.1万元,卫生健康支出增加2.47万元,住房保障支出增加28.91万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,723.07万元,其中:一般公共服务支出4,900.14万元,占85.62%;社会保障和就业支出470.61万元,占8.22%;卫生健康支出162.96万元,占2.85%;住房保障支出189.37万元,占3.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算2,865.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2,857.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出1,511.35万元,主要用于临聘人员经费、部门工作经费等方面;其他一般公共服务支出1,346.33万元,主要用于社区(村)出租收入返还等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费300.53万元,比上年预算减少5.21万元,比上年预算下降1.7%,主要是公务接待费减少10万元,其他公用经费增加4.79万元。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元,主要是公务接待费减少10万元。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为0培训费预算0万元,拟召开0培训,人数0人,内容为0;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额213.31万元,其中,货物类采购预算67.91万元;工程类采购预算0.0万元;服务类采购预算145.4万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车5辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市岳麓区桔子洲街道办事处整体支出5723.07万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出2,857.68万元,其中:部门工作项目300万元;街道预留工作项目502.62万元;两保站人员项目52.12万元;社区(村)出租收入返还项目1,346.33万元;临聘人员项目656.61万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处.xlsx

桔子洲街道办事处

2023年2月5日

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