长沙市岳麓区桔子洲街道办事处2022年部门预算公开说明

 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支预算

五、政府性基金收支预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、其他项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾 纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹 协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区(村)自治。指导社区(村)居(村)委会建设,健全社区(村)自治平台,组织驻区单位和社区(村)居(村)民参与社区(村)建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

(二)机构设置

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处为财政全额拨款的行政单位(参照公务员管理的事业单位或事业单位),现有编制人数60人,目前实有在职人员72人,离退休人员42人,政府雇员1人,军转人员8人,临聘人员25人。我单位现有内设机构10个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4658.07万元,其中,一般公共预算拨款收入4658.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,收入较去年增加335.41万元,增长7.76%,主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算4658.07万元,其中:一般公共服务支出3916.62万元;社会保障和就业支出420.51万元;卫生健康支出160.49万元;住房保障支出160.45万元。支出较去年增加335.41万元,增长7.76%,主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4658.07万元,其中:一般公共服务支出3916.62万元,占84.08%;社会保障和就业支出420.51万元,占9.03%;卫生健康支出160.49万元,占3.45%;住房保障支出160.45万元,占3.44%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算2671.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1986.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出838.05万元,主要用于临聘人员经费、退休人员工资补差等方面;其他一般公共服务支出1148.8万元,主要用于社区(村)出租收入返还、街道统筹支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费305.74万元,比上年预算增加9.62万元,增长3.25%,主要原因是公用经费增加。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为0;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为0;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动等,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额99.61万元,其中,货物类采购预算99.61万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,工作用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆(城管、综治巡逻电动车5辆),特种专业技术用车0辆,其他用车4辆(综合维护所洒水车3辆、皮卡车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4658.07万元,其中,基本支出2671.22万元,项目支出1986.85万元,具体绩效目标详见报表。本部门 2022 年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

长沙市岳麓区桔子洲街道办事处-2022年度部门预算公开表.xlsx

桔子洲街道办事处

2022年4月3日

扫一扫在手机打开