湘江新区经济发展局2025年部门预算公开说明

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明    

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况 


第一部分 2025年部门预算说明 


一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、负责拟订经济社会发展战略、中长期规划、综合性经济体制改革方案并组织实施;负责拟订“三区一高地”有关政策和方案并组织实施;负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,研判经济运行态势并提出政策建议;负责规划、调度、督导重大项目;负责统筹规划产业布局,拟订综合性产业政策;负责投资综合管理,依权限核准、审批、备案投资项目,服务、调度重点项目建设;推进区域协调发展、创新驱动发展、可持续发展等战略实施;牵头负责营商环境优化、服务业发展、社会信用体系建设、公共资源交易等相关工作;组织协调能源资源节约和综合利用工作;承担国家和地方统计以及调查工作;负责粮食流通、物资储备、价格管理、国民经济动员、人民防空、军民融合、国防科工等工作;负责粮食流通加工、物资储备、能源、人民防空等领域安全生产监督管理工作;承担岳阳湘阴片区、湘潭九华片区建设协调推进相关工作。 

(二)机构设置 

湘江新区经济发展局内设机构包括:根据《湖南湘江新区管理委员会经济发展局机构编制事项规定(暂行)》,局核定行政编制30名(其中县区级行政编制21名,市级行政编制控制数9名)。当前,由我局主管事业单位共6个,核定编制共30名,具体为:岳麓区统计局普查中心核定编制2名、岳麓区统计局经济调查队核定编制11名、岳麓区重点建设项目事务事务中心核定编制4名、岳麓区长株潭一体化发展事务中心核定编制4名、岳麓区优化营商环境事务中心核定编制4名、长沙市高新区统计事务中心核定编制5名。现有工作人员99人,其中行政编30人(其中县区级行政编18人,市级行政编12人),事业编33人(参公事业编10人,全额拨款事业编23人),政府雇员19人,临聘17人。发展战略和规划处、投资管理处、产业发展处、地区和园区经济发展处、军民融合处、经济运行与综合分析处、国防动员工作处等16个处室。拟筹建重点建设项目事务中心、长株潭一体化发展事务中心、优化营商环境事务中心、普查中心、经济调查队、统计事务中心等6个局属事业单位。 

二、部门预算单位构成 

湘江新区经济发展局预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘江新区经济发展局本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7,262.6万元,其中,一般公共预算拨款收入7,262.6万元。收入较去年减少213.77万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对经费进行压缩。 

(二)支出预算:2025年本部门支出预算7,262.6万元,其中:一般公共服务支出6,436.78万元,社会保障和就业支出441.48万元,卫生健康支出178.72万元,住房保障支出205.62万元。支出较去年减少213.77万元,主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对经费进行压缩。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算7,262.6万元,其中:一般公共服务支出6,436.78万元,占88.63%;社会保障和就业支出441.48万元,占6.08%;卫生健康支出178.72万元,占2.46%;住房保障支出205.62万元,占2.83%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算2,869.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算4,392.99万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出4,392.99万元,主要用于长株潭生态绿心基础性补偿及奖励性补偿专项经费、统计专项经费、预算内资金项目及平台管理工作经费、项目谋划、评估、审查、督导及重大项目专项经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费228.39万元,比上年预算减少29.13万元,比上年预算下降11.31%,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对经费进行压缩。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为9.98万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费5.98万元。本年度“三公”经费预算较去年增加5.98万元,主要原因是增加出国境经费。 

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开无会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟召开无培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额4,392.99万元,其中,货物类采购预算2392.99万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2000.00万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年湘江新区经济发展局整体支出7,262.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出4,392.99万元,其中:2025年社会信用体系建设专项项目35万元;2025年劳务派遣费用项目124万元;2025年招标投标专项工作项目40万元;2025年价格管理专项项目35万元;国家级新区与园区经济指标分析监测项目17万元;2025年谋划、评估、审查、督导及重大专项管理项目2,000万元;2025年预算内资金及平台管理工作项目105万元;长株潭都市圈展示馆湘江新区专厅 布展工作尾款项目3.25万元;环资专项项目100.5万元;2025年规划及课题研究、经济类信息咨询专项项目380万元;2025年统计专项项目912万元;2025年调区扩区全过程咨询项目346.91万元;投资管理费用项目127.81万元;2025年营商环境专项项目35万元;2025年人防及国防动员项目72.5万元;雷锋服务专班工作项目59.02万元。 

七、名词解释 

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 


第二部分 2025年部门预算表 

详见附件。


                                            湖南湘江新区管理委员会经济发展局

                                                   2025年2月10日


扫一扫在手机打开