湖南湘江新区政务服务中心2018年部门预算说明

湖南湘江新区政务服务中心2018年度部门预算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府经济科目支出表

十一、部门经济科目支出表

十二、专项资金绩效目标表

十三、整体支出绩效目标表

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施;负责新区各类行政许可事项的受理、反馈,办理部分职能部门授权事项;负责办理新区行政效能投诉有关事项;负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

二、机构设置

湖南湘江新区政务服务中心为公益一类财政全额拨款独立核算事业单位,内设综合科、监督管理科、批后监督科、审批服务科四个科室。

第二部分: 2018年度部门预算表

(公开表格附后)

第三部分: 2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018年部门预算编报范围为中心行政事业经费,全部为一般公共预算拨款支出预算。收入预算为纳入财政一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入;支出预算为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

二、收入预算情况说明

2018年年初预算为1771万元,全部为财政一般公共预算支出的财政拨款(补助)收入。

三、支出预算情况说明

2018年年初支出预算数为1771万元,其中,行政运行经费预算417万元,一般行政管理事务预算1354万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年基本支出预算数为417万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项行政运行经费,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

2018年项目支出预算数为1354万元,专用于执法测量和环境执法测量、一站式管理服务平台及信息系统维护经费、一站式管理服务平台系统迁移改造、政务窗口、知识产权综合管理改革试点、社会类投资项目施工图审查服务、支部党建工作以及办公场地租赁运行的支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年政务服务中心“三公”经费预算为28万元,其中:公务接待费12万元,公务车辆运行维护费16万元。2018年“三公”经费预算与往年持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本年度无政府性基金收入支出。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

升级改造一站式管理平台,加快与长沙市“多规合一”等相关平台的连接,逐步建立集审批、便民、监管等相互交融、协同保障、一体运行的政务服务体系;拓展微信服务平台、政务服务网站、电子监察平台的综合服务功能,实现全天候、全要素、全领域服务;完善新区政务服务标准化办事指南,规范明确事项办理依据、受理范围、申请条件、办理时限、基本流程,为办事企业提供更清晰准确的标准化指导服务;推动各部门向行政审批处室充分授权,合并部门内部审批环节,对法律法规没有明确要求审批的事项逐步改为备案制,进一步优化审批流程,减少办事要素,压缩审批时限;加快推进知识产权改革试点的场地选址、综合保障和实际运营等方面工作;逐步联通政务服务外网与互联网,实现企业办事“网上点单”、事项审批“在线办结”。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款(只含基本支出内日常公用经费)148万元,比2017年预算增加84万元,增长131%。主要原因为人员增加使日常办公经费支出也增加,同时原列入项目支出的“车辆改革支出”转为机关经费支出的“其他交通支出”。另2016年与2017年预决算说明中一般公共预算拨款是附加了项目支出中的商品和服务支出和其他资本性支出的数,18年无附加。

(二)政府采购支出情况

2018年政务服务中心政府采购预算总额508.3万元,其中:政府采购货物支出49.3万元,政府采购服务支出459万元。

(三)国有资产情况说明

截至20171231日,本部门共有公车3辆。

第四部分名词解释

一、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

来源:湘江新区管理委员会

发布时间:2018年02月08日

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