湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表 

2、部门收入总表 

3、部门支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、部门项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1. 贯彻落实大数据战略,贯彻落实中央、省、市、新区有关行政审批服务、数据资源管理方面的方针、政策、法律法规;负责起草新区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策,并组织实施。

2. 负责新区行政审批政策的调查研究;制定新区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3. 负责行政审批服务工作的规范和管理;负责新区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责新区行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4. 负责协调推进新区行政审批效能工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;牵头推进新区“放管服”改革工作;负责新区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5. 负责牵头统筹推进、监督、协调新区“互联网+政务服务”工作;推进新区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6. 负责推进、指导、协调、监督新区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设,承办新区政府信息依申请公开工作。

7. 负责新区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。

8. 按权限和程序相对集中行使湘江新区管理委员会划转的行政许可权及关联事项审批权。

9. 拟订新区数据资源和政务信息化发展规划、年度计划、政策措施和评价体系,并组织实施。组织协调新区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。

10. 负责统筹协调新区政务信息化、电子政务建设,推动政务信息系统整合、推进“数字政府”建设。

11. 负责新区数据资源基础设施规划、审批、建设、管理和协调工作。牵头组织开展新区新型智慧城市建设。负责新区统一的大数据平台建设管理。负责新区政府门户网站和“互联网+政务服务”等平台的开发、建设、运营、管理及服务保障工作。

12. 负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的可行性研究报告批复、初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

13. 负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹新区数据资源体系的建设、管理工作。协同推进大数据产业发展。统筹新区数据安全保障体系建设和安全保障工作。

14. 负责新区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

(二)机构设置

湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局内设机构包括:内设科室10个,分别为综合处(财务处)、审批改革服务处、投资审批服务处、建设审批服务处、社会事务审批服务处、经济事务审批服务处、政务公开服务处(政策法规处)、效能监督处、数据资源管理处、党群工作处(纪检工作室)。湘江新区行政审批服务局现有编制数33人,实有人数146人。 

二、部门预算单位构成

湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局本级。 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,341.1万元,其中,一般公共预算拨款收入3,341.1万元。收入较去年减少7,099.85万元,主要原因是根据新区财政金融局2024年预算批复安排,数据处信息化相关项目纳入公共专项。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,341.1万元,其中:一般公共服务支出2,807.92万元,社会保障和就业支出262.98万元,卫生健康支出108.8万元,住房保障支出161.4万元。支出较去年减少7,099.85万元,主要原因是根据新区财政金融局2024年预算批复安排,数据处信息化相关项目纳入公共专项。 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,341.1万元,其中:一般公共服务支出2,807.92万元,占84.04%;社会保障和就业支出262.98万元,占7.87%;卫生健康支出108.8万元,占3.26%;住房保障支出161.4万元,占4.83%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,382.1万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算959万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出959万元,主要用于商事登记专项、帮代办服务外包、档案电子化、政务公开标准化建设、综合窗口人员经费、审批改革专项经费、项目评估评审方面。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费196.62万元,比上年预算增加45.4万元,比上年预算上升30.02%,主要是我单位新划转人员纳入本年度预算,增加人员预算成本。 

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为4.6万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少1.5万元,主要原因是落实新区牢固树立“过紧日子”思想,减少三公经费预算支出。 

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.0万元,拟召开5场会议,人数200人,内容为政务公开业务指导、“放管服”改革、一件事一次办改革等;培训费预算2.0万元,拟召开5场培训,人数200人,内容为各工作线审批业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额526万元,其中,货物类采购预算54.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算472.00万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局整体支出3,341.1万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目9个,涉及项目支出959万元,其中:综合窗口人员项目412万元;审批档案电子化项目132万元;评估评审费项目108万元;大厅改造项目15万元;帮代办服务外包项目122万元;行政审批改革专项工作项目30万元;政务服务外包专项项目40万元;建设、运行、推广、设备维修与日常管理费用项目70万元;商事登记专项项目30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。 

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表

湘江新区行政审批局岳麓区预算公开表

湘江新区行政审批服务局

2024年2月7日

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