长沙市岳麓区总工会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、根据党的路线、方针、政策,党在各个时期的中心任务和工作方针,按照上级工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕新区党工委的工作大局,结合我区实际,指导全区工会工作。
2、依照法律和章程,组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向新区党工委及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与重大工伤事故的调查处理。
4、不断完善全区各级工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系,维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。
5、指导全区各级工会加强自身建设和改革,协助新区党工委做好工会干部的管理和培训等工作。
6、负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章奖状获得者的推荐管理工作。
7、负责工会经费的管理、审查、审计工作。
8、承担新区党工委和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市岳麓区总工会内设机构包括:内设机构3个,分别是办公室,综合一部,综合二部。本部门共有编制人数3人,实有人数8人,其中在职8人,退休0人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区总工会预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区总工会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算313.84万元,其中,一般公共预算拨款收入313.84万元。收入较去年减少14.4万元,主要原因是减少开支,坚持务实、节约原则,精打细算过紧日子。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算313.84万元,其中:一般公共服务支出265.11万元,社会保障和就业支出33.01万元,卫生健康支出15.72万元。支出较去年减少14.4万元,主要原因是减少开支,坚持务实、节约原则,精打细算过紧日子。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算313.84万元,其中:一般公共服务支出265.11万元,占84.47%;社会保障和就业支出33.01万元,占10.52%;卫生健康支出15.72万元,占5.01%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算255.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算58万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:
一般行政管理事务支出58万元,主要用于劳模管理经费28万元,帮扶双联工作经费20万元,工资集体协商10万元方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年部门机关运行经费23.09万元,比上年预算减少1.51万元,比上年预算下降6.14%,主要是减少开支,坚持务实、节约原则,精打细算过紧日子。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,本年度“三公”经费预算较去年减少1.47万元,主要原因是减少开支,坚持务实、节约原则,精打细算过紧日子。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟召开0次培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额20万元,其中,货物类采购预算20.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2025年长沙市岳麓区总工会整体支出313.84万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出58万元,其中:帮扶、双联工作费用项目20万元;工资集体协商工作费用项目10万元;劳模管理项目28万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表