湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2026年部门预算公开说明

湖南湘江新区管理委员会宣传工作部2026年部门预算公开说明

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)负责湘江新区宣传思想、网信、文化、旅游和体育相关工作。负责湘江新区宣传思想文化、意识形态、思想政治教育、精神文明建设工作;负责理论研究、学习、宣传和国防教育工作;负责新闻宣传和对外宣传、网络安全和信息化发展;负责新闻出版和“扫黄打非”、版权、广播影视、文化艺术、文物管理、体育工作;负责统筹指导协调文化体制改革、文化和旅游产业发展工作;指导岳麓区社会科学界联合会、湖南湘江新区(长沙市岳麓区)文学艺术界联合会开展工作。岳麓区委宣传部、区委网信办、区文化旅游体育局融入宣传工作部。

(二)机构设置

湖南湘江新区管理委员会宣传工作部内设机构包括:本部门设11个内设机构,分别为: 1.综合处,2.意识形态处(理论教育处),3.文明创建工作处(学雷锋工作处、未成年人思想道德建设工作处),4.新闻处,5.网络安全管理和信息化处,6.舆情信息和应急处置处,7.公共服务处(文艺处、文物保护和考古处),8.文化旅游产业发展处(政策法规处),9.体育处,10.市场监督管理处(新闻出版和版权处、行政审批和政务服务处),11.党群工作处。本部门核定编制数65个(其中行政编21个、事业编44个),实有人数134人,其中在职119人(行政编25人,事业编33人,雇员12人,临聘49人),退休15人。

二、部门预算单位构成

湖南湘江新区管理委员会宣传工作部预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湖南湘江新区管理委员会宣传工作部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算9,843.41万元,其中,一般公共预算拨款收入9,843.41万元。收入较去年减少2,122.33万元,主要原因是按要求零基预算,厉行节约,压减项目经费,严控经费开支。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算9,843.41万元,其中:一般公共服务支出4,013.28万元,文化旅游体育与传媒支出5,184.99万元,社会保障和就业支出344.1万元,卫生健康支出131.53万元,住房保障支出169.51万元。支出较去年减少2,122.33万元,主要原因是按要求零基预算,厉行节约,压减项目经费,严控经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算9,843.41万元,其中:一般公共服务支出4,013.28万元,占40.77%;文化旅游体育与传媒支出5,184.99万元,占52.67%;社会保障和就业支出344.1万元,占3.5%;卫生健康支出131.53万元,占1.34%;住房保障支出169.51万元,占1.72%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算2,506.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算7,336.65万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他宣传事务支出1,831.66万元,主要用于文明创建、新时代文明实践场所建设、新闻宣传、新区融媒体中心运行、理论普及、爱国主义教育基地及国防教育等方面;其他网信事务支出320万元,主要用于网络安全管理和信息化事务、舆情信息和应急处置等方面;图书馆支出106万元,主要用于图书馆运营等方面;文化展示及纪念机构支出3,298.12万元,主要用于李自健美术馆、谢子龙影像艺术中心、文化艺术中心大剧院运营等方面;群众文化支出246万元,主要用于文化馆运营、公共文化服务活动等方面;文化和旅游管理事务支出96万元,主要用于文旅产业、提振文旅消费专项行动等方面;其他文化和旅游支出957.15万元,主要用于两馆日常运营、文联运营等方面;其他体育支出78万元,主要用于群众体育活动方面;文物保护支出226万元,主要用于文物保护及管理、非遗传承等方面;其他新闻出版电影支出177.72万元,主要用于新闻出版、广播电视、电影市场管理运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年部门机关运行经费235.1万元,比上年预算增加17.73万元,比上年预算上升8.16%,主要是空编补缺人员增加。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为4.1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元,本年度“三公”经费预算较去年减少3万元,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元(项目经费中列支);培训费预算0万元(项目经费中列支);无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额3,310.6万元,其中,货物类采购预算137.90万元;工程类采购预算60.00万元;服务类采购预算3112.70万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2026年湖南湘江新区管理委员会宣传工作部整体支出9,843.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目21个,涉及项目支出7,336.65万元,其中:2026提振文旅消费专项行动项目96万元;2026公共文化服务长效运行项目144万元;2026李自健美术馆运营补助项目1,418.12万元;2026文化艺术中心大剧院运营补助项目1,780万元;2026谢子龙影像艺术中心运营补助项目100万元;2026新闻出版运行项目173.64万元;2026文化馆免费开放配套项目20万元;2026新区文联运行项目80万元;2026五进五送(送戏下乡)专项项目50万元;2026图书馆免费开放配套项目20万元;2026文化馆运营项目32万元;2026文物保护及管理专项项目226万元;2026新闻出版运行-老放映员项目4.08万元;2026新闻宣传及融媒体运行项目1,632万元;2026舆情信息和应急处置项目208万元;2026图书馆运营项目86万元;2026体育专项项目78万元;2026意识形态、理论普及、爱国主义教育基地及国防教育专项项目84.66万元;2026两馆日常运营费项目877.15万元;2026网络安全管理和信息化事务项目112万元;2026文明创建及新时代文明实践中心项目115万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

011001__湘江新区宣传工作部预算公开表.xlsx


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