岳麓区委党校2024年部门预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、办公室—负责贯彻、执行、督察校委会意见,文件收发、档案整理、财务管理、物资采购、会议组织等日常工作。

2、科研部—拟制科研工作计划,组织开展决策咨询、理论研究,参加各类科研活动等工作。

3、教务部—组织教学活动,开发教学专题,指导基层党校。

(二)机构设置

岳麓区委党校内设机构包括:我单位现有内设机构3个,分别是办公室、教务部和科研部。现有编制人数15人,目前实有在职在编人员9人,离退休人员2人,政府雇员0人,临聘人员2人。

二、部门预算单位构成

岳麓区委党校预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区委党校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算602.51万元,其中,一般公共预算拨款收入602.51万元。收入较去年减少27.2万元,主要原因是人员变动 、新办公场地建设费用减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算602.51万元,其中:教育支出517.07万元,社会保障和就业支出45.5万元,卫生健康支出17.52万元,住房保障支出22.42万元。支出较去年减少27.2万元,主要原因是人员变动导致经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算602.51万元,其中:教育支出517.07万元,占85.82%;社会保障和就业支出45.5万元,占7.55%;卫生健康支出17.52万元,占2.91%;住房保障支出22.42万元,占3.72%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算317.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算285万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:干部教育支出245万元,主要用于党员干部教育培训、科研课题研究、课程开发等方面;其他教育支出40万元,主要用于党校窗户及外墙改造维修项目方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费26.18万元,比上年预算减少5.63万元,比上年预算下降17.7%,主要是人员变动。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。主要是本年预算与上年预算持平,无增减变化。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,本年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额284.39万元,其中,货物类采购预算96.43万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算187.96万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年岳麓区委党校整体支出602.51万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出285万元,其中:科研项目5万元;党校窗户及外墙改造维修费项目40万元;培训项目240万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

中共长沙市岳麓区委员会党校

2024年2月6日



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