岳麓区疾病预防控制中心2024年部门预算公开说明

岳麓区疾病预防控制中心2024年部门预算公开说明

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、突发公共卫生事件处置。

2、急性传染病防治。

3、艾滋病防治。

4、结核病防治。

5、血吸虫病防治。

6、地方病防治。

7、免疫规划。

8、慢病非传染性疾病防治。

9、精神病防治。

10、食品安全风险和水质等健康危害因素监测。

11、病媒生物等健康危害因素监测。

12、职业病防治。

13、食源性疾病事件处置等疾病防控工作。

14、学校卫生。

15、健康教育与健康促进。

16、12大项基本公共卫生服务项目业务技术指导和培训。

(二)机构设置

岳麓区疾病预防控制中心内设机构包括:内设科室 14个,职能科室4个,分别为:办公室、质量管理科(质管科)、后勤保障科、财务科;业务科室10个,分别为:突发事件应急处理办公室(应急办)、传染病预防与控制科(传防科)、免疫规划科(免规科)、慢性非传染性疾病预防控制科(慢病科)、健康教育与促进科(健教科)、结核病预防控制科(结防科)、艾滋病与性病预防控制科(性艾科)、公共卫生健康危害因素控制科(公卫科)、血吸虫病与地方病寄生虫病预防控制科(血地科)、检验科。本部门现有编制人数47人,目前实有在职在编人员45人,离退休人员36人,政府雇员1人,临聘人员28人。

二、部门预算单位构成

岳麓区疾病预防控制中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含岳麓区疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算32,288.05万元,其中,一般公共预算拨款收入32,288.05万元。收入较去年减少1,097.97万元,主要原因是专用材料购置成本预算减少1000万,新冠疫苗代储代运费预算减少120万。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算32,288.05万元,其中:社会保障和就业支出389.33万元,卫生健康支出31,788.09万元,住房保障支出110.63万元。支出较去年减少1,097.97万元,主要原因是专用材料购置成本支出减少1000万,新冠疫苗代储代运费支出减少120万。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算32,288.05万元,其中:社会保障和就业支出389.33万元,占1.21%;卫生健康支出31,788.09万元,占98.45%;住房保障支出110.63万元,占0.34%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算1,726.05万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算30,562万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:疾病预防控制机构支出30,562万元,主要用于专用材料购置成本及疫苗代储代运费30110万元、专业技术人员经费294万元、艾滋病防治经费110万、疾病预防控制经费34万元和设备检定校准、维修维护及耗材购置费14万元方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门岳麓区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为19.9万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费17.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.9万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少1万元,主要原因是公务用车运行费减少1万元。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,本年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额73.45万元,其中,货物类采购预算56.95万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算16.50万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年岳麓区疾病预防控制中心整体支出32,288.05万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出30,562万元,其中:(综合预算)专用材料购置成本及疫苗代储代运费项目30,110万元;(综合预算) 专业技术人员项目294万元;(综合预算)疾病预防控制项目34万元;艾滋病防治项目110万元;(综合预算)设备维护及耗材购置费等项目14万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

123003__岳麓区疾病预防控制中心(公共卫生检测检验中心)岳麓区预算公开表.xlsx


长沙市岳麓区疾病预防控制中心

2024年2月6日      

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