岳麓区妇女联合会2021年部门预算公开

岳麓区妇女联合会2021年度部门预算公开目录


第一部分部门基本概况

一、职能职责

二、机构设置(含人员情况)

第二部分部门预算单位构成

第三部分涉及机构改革部门情况

第四部分岳麓区妇女联合会部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分 岳麓区妇女联合会一般公共预算拨款收支预算

一、基本支出

二、项目支出

第六部分 岳麓区妇女联合会政府性基金收支预算

第七部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购预算

四、国有资产占用使用情况

五、预算绩效管理情况 

第八部分名词解释

一、机关运行经费

二、“三公经费”

岳麓区妇女联合会2021年部门预算公开情况

一、 部门基本概况

1. 职能职责

贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展全区妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为实现岳麓“三强四融”战略作出新的更大贡献,促进经济发展和社会全面进步。调查研究全区妇女和儿童的情况、问题,及时向区委和区人民政府反映、提出建议。会同有关部门加强宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。动员全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,维护妇女、儿童的合法权益;加强与社会各族各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童为实事、办好事。指导协调基层妇联组织的工作,开展反家暴维权、婚姻家庭矛盾纠纷化解、家庭教育、巾帼建功、示范“妇女儿童之家”创建、庆“六一”暨“春蕾计划”、“全区女干部体检”等活动,推动下岗女工再就业工程,维护妇女儿童合法权益,促进妇女儿童工作的开展。完成区委、区政府和上级主管部门交办的有关工作任务。

2. 机构设置(含人员情况)

长沙市岳麓区妇女联合会为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数3人,目前实有在职人员4人,离退休人员0人,临聘人员2人。

长沙市岳麓区妇女联合会(以下简称区妇联)2021年部门预算编报范围包括区妇联机关。

二、 部门预算单位构成

岳麓区妇女联合会会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有岳麓区妇女联合会会部门本级。

三、 涉及机构改革部门情况

本单位无涉及机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;支出包括保障区妇联机关基本运行的经费,以及妇联事务、妇联会议等专项经费。

(一)收入预算,2021年预算数201.04万元。其中,财政拨款(补助)收入201.04万元,纳入专户管理的事业收入0万元,事业单位经营服务收0万元。

(二)支出预算,2021年算数201.04万元。其中,基本支出131.32万元(含公务接待经费0万元),专项支出69.72万元。

五、一般公共预算拨款收支预算 

2021年一般公共预算为201.04万元。2021年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)201.04万元.

(一)基本支出:2021年年初预算数为131.32万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为69.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括“巾帼建功”立业、庆“六一”暨“春蕾计划”等活动,反家暴、妇女儿童维护权益一系列活动经费。

六、政府性基金收支预算

2021年政府性基金预算收入0万元,较上年无变化。政府性基金预算支出0万元,较上年无变化。

2021年政府性基金预算收入0元,较上年减少(增加)0元。政府性基金预算支出0元,较上年减少(增加)0元。 

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.85万元,较上年度减少4.08万元,下降24.1%,下降原因为本单位厉行节约,压减公用经费预算。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元,较上年预算减少2.09万元。其中公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行经费0万元。2021年“三公”经费较上年无增减的主要原因是:一是公务接待费预算较上年预算减少2.09万元,下降100%,单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩;二是公务用车购置0万元,公务用车运行经费预算为0,同上年预算,主要是公务用车已全部上缴至公车管理平台,本单位无公务用车;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。

(三)政府采购预算

2021年政府采购预算总额1.9万元,其中政府采购货物预算1.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

    截至20211231日,共有车辆0(其中:一般公务用车0辆、专业技术用车0辆等),单位价值50万以上的通用设备0台,单位价值100万以上的专用设备0台。

(五)预算绩效管理情况

     按照全区预算绩效管理工作的总体要求,2021年岳麓区妇女联合会会整体支出201.04万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:岳麓区妇联2021年预算公开表.xls

岳麓区妇女联合会

2021年3月5日



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