长沙市望城区黄金园街道办事处2024年部门预算公开说明


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、村(社区)两级便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

5、完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

(二)机构设置

长沙市望城区黄金园街道办事处内设机构包括:内设12个办中心(含0个副科级单位),分别为:党政综合办公室(加挂宣传文明办)、基层党建办公室、纪工委(加挂监委办公室)、经济发展办公室、财政所、公共服务办公室、政务服务中心、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、自然资源和规划办公室、开发建设办公室、城市管理办公室。本部门共有编制人数60人,实有人数65人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区黄金园街道办事处预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市望城区黄金园街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,255万元,其中,一般公共预算拨款收入3,255万元。收入较去年减少370万元,主要原因是人员经费和财政体制经费减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,255万元,其中:一般公共服务支出2,739.27万元,社会保障和就业支出250.06万元,卫生健康支出113.74万元,住房保障支出151.93万元。支出较去年减少370万元,主要原因是人员经费和财政体制的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,255万元,其中:一般公共服务支出2,739.27万元,占75.57%;社会保障和就业支出250.06万元,占6.9%;卫生健康支出113.74万元,占3.14%;住房保障支出151.93万元,占4.19%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,069.58万元,主要是为保障部门位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,185.42万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出300万元,主要用于临聘人员劳务支出等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出885.42万元,主要用于预留工作奖励金及机关日常事务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费256.77万元,比上年预算减少276.23万元,比上年预算下降51.83%,主要是因为公用经费按人员定额核算。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。本年度“三公”经费预算较去年减少19.5万元,主要原因是街道公车由2台加油车减少为1台电车,公务接待本着厉行节约原则,逐年减少。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.0万元,拟召开2023年度总结表彰会议,人数180人,内容为总结表彰2023年度基层党组织建设、安全生产工作、乡村振兴工作、服务发展等先进单位,街村(社区)考核优秀个人等;培训费预算5.0万元,拟召开2024年度党员冬春训会议,人数400人,内容为开展党员冬春训,提升参训党员理论水平和为民服务意识等;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额447.42万元,其中,货物类采购预算5.42万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算442.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市望城区黄金园街道办事处整体支出3,255万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出1,185.42万元,其中:临聘人员劳务费项目300万元;机关日常事务支出项目685.42万元;预留工作奖励金项目200万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

详见附件


长沙市望城区黄金园街道办事处

2024年1月31日

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