长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府2022年度部门预算公开

2022年长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、其他项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇和村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。 

2、统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。 

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。 

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。 

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。 

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。 

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理,为区域发展服务。 

8、保障村(社区)自治。指导村(社区)村(居)委会建设,健全村(社区)自治平台,组织驻区单位和村(社区)参与村(社区)建设、管理。 

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。 

10、职能转变。全面加强基层党的建设,提升党建引领社会基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。 

(二)机构设置

长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数62人,目前实有在职人员63人,离退休人员27人,政府雇员0人,临聘人员14人,巡防协管人员22人,两保站人员11人。我镇现有内设机构12个,分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。 

二、部门预算单位构成

长沙市岳麓区雨敞坪镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2386.04万元,其中,一般公共预算拨款收入2386.04万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加388.6万元,增加19.46%,主要原因是财政体制拨款增加及增加村(社区)党建工作经费。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算2386.04万元,其中:一般公共服务支出1728.19万元;社会保障和就业支出404.46万元;卫生健康支出124.82万元;住房保障支出128.57万元。支出较去年增加388.6万元,增加19.46%,主要原因是财政体制拨款增加及增加村(社区)党建工作经费。 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,386.04万元,其中:一般公共服务支出1,728.19万元,占72.43%;社会保障和就业支出404.46万元,占16.95%;卫生健康支出124.82万元,占5.23%;住房保障支出128.57万元,占5.39%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算2199.26万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算186.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出186.78万元。主要用于部门临聘,离任村干部等人员经费方面。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费350.39万元,比上年预算增加259.63万元,增长286.06%,主要原因是上年度相关商品服务支出未纳入预算,本年度根据实际合理增加了机关运行经费。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为3.1万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平,主要原因是厉行节俭。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额92.98万元,其中,货物类采购预算32.98万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算60万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,386.04万元,其中,基本支出2,199.26万元,项目支出186.78万元,具体绩效目标详见报表。详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)


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