长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度决算公开目录
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度部门决算表
1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度部门决算情况说明
1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况说明
9. 国有资本经营预算收入支出决算情况说明
10. 预算绩效情况说明
11. 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处概况
一、部门职责
(一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令。
(二)负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导。
(三)负责街道党风廉政建设。
(四)负责街道干部工作。
(五)负责社区基层党组织和街道机关支部的建设。
(六)负责街道社会治安综合治理工作。
(七)负责街道辖区城市管理工作。
(八)负责街道辖区内城乡卫生医疗事务管理。
(九)负责对社区工青妇群众组织的领导。
(十)负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作。
(十一)负责指导辖区内社区的工作,研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,建立和完善辖区内各类公益基础设施,健全社区服务网络,完善社区服务功能,加强基层政权建设,做好民兵预备役工作。
(十二)负责街道拥军优抚、救灾救济及辖区内城市最低生活保障工作,推动殡葬改革。
(十三)负责街道内设部门财务收支工作,制定并执行街道财政预决算,监督街属单位的财务活动。
(十四)负责辖区内的统计工作;配合税务部门做好协税护税综合治税工作;优化营商环境,做好招商引资工作;引导第三产业快速健康持续发展,促进商业网点建设;研究制定并组织实施街道区域经济和社会事业发展规划。
(十五)负责街道网格化工作及完成区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置(含人员情况)
长沙市岳麓区望城坡街道办事处为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数60人,目前实有在职在编人员60人,政府雇员1人,十年以上退役士官5人,退休人员25人,临聘人员30人。
我街道现有内设机构12个,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站、综合行政执法办公室、纪工委、政务服务中心,协调办公室;无附属二级机构和事业单位。
(二)决算单位构成
长沙市岳麓区望城坡街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年度部门决算编报范围的只有长沙市岳麓区望城坡街道办事处本级。
第二部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,437.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,432.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
22.75 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
131.37 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
27.00 |
八、其他收入 |
8 |
1,965.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,994.21 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
175.51 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
9.29 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,380.10 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
18.32 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
122.34 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
31.83 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
7,403.11 |
本年支出合计 |
58 |
7,359.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
905.04 |
年末结转和结余 |
60 |
949.02 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
8,308.15 |
总计 |
62 |
8,308.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开02表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
7,403.11 |
5,437.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,965.91 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3,476.88 |
3,161.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315.51 |
20101 |
人大事务 |
21.36 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
2010108 |
代表工作 |
21.36 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 |
20102 |
政协事务 |
8.50 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,749.31 |
1,728.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.90 |
2010301 |
行政运行 |
1,631.41 |
1,631.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
107.90 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.90 |
2010308 |
信访事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
39.70 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
39.70 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
20106 |
财政事务 |
240.55 |
240.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
240.55 |
240.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
116.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.62 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
116.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.62 |
20125 |
港澳台事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012505 |
台湾事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
38.21 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.21 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
38.21 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.21 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
85.47 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.47 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013105 |
专项业务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
55.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.47 |
20133 |
宣传事务 |
32.49 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
32.49 |
32.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
20134 |
统战事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,120.65 |
1,028.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.36 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,120.65 |
1,028.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.36 |
203 |
国防支出 |
25.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
20399 |
其他国防支出 |
25.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
2039901 |
其他国防支出 |
25.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
204 |
公共安全支出 |
177.41 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.41 |
20406 |
司法 |
102.41 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.41 |
2040699 |
其他司法支出 |
102.41 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.41 |
20499 |
其他公共安全支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
34.70 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.70 |
20701 |
文化和旅游 |
30.30 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.30 |
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.30 |
20702 |
文物 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
2070299 |
其他文物支出 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,799.79 |
729.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,069.81 |
20802 |
民政管理事务 |
1,015.59 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
882.59 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
945.15 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
845.15 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.45 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.11 |
248.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
139.92 |
139.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.15 |
73.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.04 |
35.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
447.69 |
342.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.80 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
41.53 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.93 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
406.16 |
320.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.88 |
20809 |
退役安置 |
82.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.41 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
82.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.41 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
205.57 |
163.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.18 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
26.67 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.67 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
26.67 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.67 |
21004 |
公共卫生 |
49.38 |
33.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
49.38 |
33.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
21007 |
计划生育事务 |
31.37 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.51 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
31.37 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.51 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.14 |
98.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21114 |
能源管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111411 |
信息化建设 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,455.94 |
1,028.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
427.13 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
2120104 |
城管执法 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,329.44 |
913.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416.13 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,329.44 |
913.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416.13 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
30.67 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.67 |
21303 |
水利 |
30.67 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.67 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
26.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.67 |
221 |
住房保障支出 |
119.66 |
119.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
109.66 |
109.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
109.66 |
109.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
49.50 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
22401 |
应急管理事务 |
49.50 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
49.50 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开03表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
7,359.14 |
2,019.72 |
5,339.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
3,432.42 |
1,597.03 |
1,835.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,644.97 |
1,506.78 |
138.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,513.66 |
1,506.78 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
131.31 |
0.00 |
131.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
247.19 |
0.00 |
247.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
247.19 |
0.00 |
247.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20108 |
审计事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
商贸事务 |
116.62 |
0.00 |
116.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
116.62 |
0.00 |
116.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
101.40 |
0.00 |
101.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013105 |
专项业务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
61.40 |
0.00 |
61.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
31.99 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
31.99 |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20134 |
统战事务 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,208.60 |
90.25 |
1,118.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,208.60 |
90.25 |
1,118.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203 |
国防支出 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20399 |
其他国防支出 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2039901 |
其他国防支出 |
22.75 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
131.37 |
0.00 |
131.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
68.06 |
0.00 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
68.06 |
0.00 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20706 |
新闻出版电影 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,994.21 |
224.09 |
1,770.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
1,211.29 |
0.00 |
1,211.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,157.82 |
0.00 |
1,157.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.47 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
243.49 |
213.49 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
164.88 |
134.88 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20807 |
就业补助 |
446.57 |
7.57 |
438.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
39.38 |
7.57 |
31.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
407.18 |
0.00 |
407.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
89.84 |
0.00 |
89.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
89.84 |
0.00 |
89.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
175.51 |
82.65 |
92.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
22.54 |
0.00 |
22.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
49.38 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
49.38 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
22.80 |
1.86 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
22.80 |
1.86 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.79 |
80.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21114 |
能源管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111411 |
信息化建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
1,380.10 |
0.00 |
1,380.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120104 |
城管执法 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,275.57 |
0.00 |
1,275.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,275.57 |
0.00 |
1,275.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
18.32 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
15.19 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
122.34 |
115.95 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
115.95 |
115.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
115.95 |
115.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
1.83 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开04表 单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,437.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,138.61 |
3,138.61 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
108.43 |
108.43 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
720.26 |
720.26 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
146.03 |
146.03 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
960.13 |
960.13 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
122.34 |
122.34 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
27.33 |
27.33 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
5,437.20 |
本年支出合计 |
59 |
5,281.32 |
5,271.32 |
10.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
445.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
601.47 |
601.47 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
435.59 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
10.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
5,882.79 |
总计 |
64 |
5,882.79 |
5,872.79 |
10.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
5,271.32 |
2,019.72 |
3,251.60 | |
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,513.66 |
1,506.78 |
6.87 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
110.41 |
0.00 |
110.41 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
247.19 |
0.00 |
247.19 |
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.11 |
0.00 |
6.11 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
22.85 |
0.00 |
22.85 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
2013105 |
专项业务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
31.61 |
0.00 |
31.61 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,141.95 |
90.25 |
1,051.70 |
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
63.31 |
0.00 |
63.31 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2060602 |
社会科学研究 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2070108 |
文化活动 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
164.88 |
134.88 |
30.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
20.45 |
7.57 |
12.88 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
320.29 |
0.00 |
320.29 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
33.38 |
0.00 |
33.38 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.86 |
1.86 |
10.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2111411 |
信息化建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
858.78 |
0.00 |
858.78 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
2129901 |
其他城乡社区支出 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
2210201 |
住房公积金 |
115.95 |
115.95 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
6.39 |
0.00 |
6.39 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
27.33 |
0.00 |
27.33 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1751.21 |
302 |
商品和服务支出 |
119.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
244.68 |
30201 |
办公费 |
3.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
242.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
955.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
34.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
21.60 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
70.84 |
30206 |
电费 |
16.79 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
7.77 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
115.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.81 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.77 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
134.88 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
22.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
11.47 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2.47 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.48 |
|||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.90 |
||||||
人员经费合计 |
1,900.02 |
119.7 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.8 |
0.00 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
10 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开08表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | |
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款收支决算表
部门:长沙市岳麓区望城坡街道办事处 公开09表
单位:万元
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
3 |
4 |
5 | |
合计 |
||||
若本单位无国有资本经营预算收支,请说明:XX单位没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 长沙市岳麓区望城坡街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计8308.15万元,其中本年收入7403.11万元,年初结转和结余905.04万元。比上年(决算数)7593.12万元,增加715.03万元,增长9.42%,主要是因为上级拨款收入增加;2020年度支出总计8308.15万元,其中本年支出7359.14万元,年末结转和结余949.02万元。比上年(决算数)7593.12万元,增加715.03万元,增长9.42%,主要是因为社区国有资产出租收入通过街道单位账户转拨。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7403.11万元,较上年增加219.33万元。其中:财政拨款收入5437.2万元,占73.44%,较上年减少396.55万元;其他收入1965.91万元,占26.56%,较上年增加615.88万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出总计7359.14万元,较上年增加674.22万元。其中,一般公共服务支出3432.42万元,较上年增加133.35万元;国防支出22.75万元,较上年增加22.75万元;公共安全支出131.37万元,较上年增加99.09万元;教育支出2万元,较上年增加2万元;科学技术支出2万元,较上年减少2万元;文化旅游体育与传媒支出27万元,较上年增加25.78万元;社会保障和就业支出1994.21万元,较上年增加1261.17万元;卫生健康支出175.51万元,较上年增加30.38万元;节能环保支出9.29万元,较上年减少66.91万元;城乡社区支出1380.1万元,较上年减少882.08万元;资源勘探信息等支出0万元,较上年减少4万元;农林水支出18.32万元,较上年增加9.6万元;住房保障支出122.34万元,较上年增加8.71万元;灾害防治及应急管理支出31.83万元,较上年增加26.38万元;其他支出10万元,较上年增加10万元。具体情况如下:
(一)基本支出2019.72万元,占支出总计的27.45%,较上年增加370.51万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出5339.42万元,占支出总计的72.55%,较上年增加303.71万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括一般公共服务支出1835.39万元,主要用于人大事务、政协事务、财政事务、纪检监察事务、宣传事务及其他党委办公厅专项业务等方面;国防支出22.75万元,主要用于基层武装部星级达标观摩点建设;公共安全支出131.37万元,主要用于维护社会公共安全方面;教育支出2万元,主要用于社区老年教育基地;科学技术支出2万元,主要用于社会科学普及基地;文化旅游体育与传媒支出27万元,主要用于文化、旅游、文物、体育及传媒等方面;社会保障和就业支出1770.12万元,主要用于基层政权建设和社区治理、公益性岗位补贴等方面;卫生健康支出92.86万元,主要用于防控新冠肺炎疫情、基层医疗卫生机构的建设及计划生育事务等方面支出;节能环保支出9.29万元,主要用于环境保护及信息化建设;城乡社区支出1380.1万元,主要用于城乡社区公共社区设施,城管、环卫、园林及市政等方面建设和维护支出;农林水经费18.32万元,主要用于森林防火,河道治理等方面;住房保障支出6.39万元,主要用于城乡社区住宅方面;灾害防治及应急管理支出31.83万,主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面;其他支出10万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5882.79万元,其中本年收入5437.2万元,年初结转和结余445.59万元。比上年(决算数)6121.61万元,减少238.82万元,下降3.9%,主要是因为一是收到早谷塘二期房屋处置收入减少;二是社区提质提档工程项目完工,专项拨款减少;2020年度财政拨款支出总计5882.79万元,其中本年支出5281.32万元,年末结转和结余601.47万元。比上年(决算数)6121.61万元,减少238.82万元,下降3.9%,主要是因为区级资金承担的建设项目减少及提质提档工程项目完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5271.32万元,占本年支出合计的71.63%,比上年(决算数)5676.02万元,财政拨款支出减少404.7万元,下降7.13%,主要是因为区级资金承担的建设项目减少及提质提档工程项目完工。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5271.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3138.61万元,占59.54%;国防(类)支出10万元,占0.19%;公共安全(类)支出108.43万元,占2.06%;教育(类)支出2万元,占0.04%;科学技术(类)支出2万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出22万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出720.25万元,占13.66%;卫生健康(类)支出146.03万元,占2.77%;节能环保(类)支出9.29万元,占0.18%;城乡社区(类)支出960.13万元,占18.21%;农林水(类)支出2.9万元,占0.06%;住房保障(类)支出122.34万元,占2.32%;灾害防治及应急管理(类)支出27.33万元,占0.52%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3366万元,支出决算数为5271.32万元,完成年初预算数的156.6%,与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分经费。2020年度财政拨款支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)2020年度支出3138.61万元,完成年初预算的153.21%。
(1)人大事务(款)——代表工作(项)支出5万元,年初预算15万元,完成年初预算数的33.33%,主要是2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(2)政协事务(款)——一般行政管理事务(项)支出7万元,年初预算7万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出1513.66万元,年初预算1500.08万元,完成年初预算数的100.91%,与年初预算数基本持平。
(4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)支出110.41万元,年初预算87万元,完成年初预算数的126.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度资金结余。
(5)财政事务(款)——一般行政管理事务(项)支出247.19万元,年初预算240.55万元,完成年初预算数的102.76%,与年初预算数基本持平。
(6)审计事务(款)——一般行政管理事务(项)支出0.6万元。该项目年初无预算,为年初结转和结余。
(7)纪检监察事务(款)——一般行政管理事务(项)支出6.11万元,年初预算8万元,完成年初预算数的76.38%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(8)群众团体事务(款)——其他群众团体事务支出(项)支出22.85万元,年初预算36万元,完成年初预算数的63.47%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(9)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)支出26万元,年初预算26万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(10)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——专项业务(项)支出14万元。该项目年初无预算,系财政年中追加综治工作专项经费10万、长华社区离退休干部党建工作经费2万元及商贸城社区老年教育网络课堂全市示范经费1万元。
(11)宣传事务(款)——其他宣传事务支出(项)支出31.61万元。该项目年初无预算,系以前年度资金结余、财政年中追加2020年迎国检工作经费及教育引导工作专项资金。
(12)统战事务(款)——其他统战事务支出(项)支出6.25万元,年初预算8万元,完成年初预算数的78.13%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(13)市场监督管理事务(款)——其他市场监督管理事务支出(项)支出6万元,年初预算6万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(14)其他一般公共服务支出(款)——其他一般公共服务支出(项)支出1141.95万元,年初预算95万元,完成年初预算数的1202.05%,增加部分主要是财政年中返还社区物业收入至街道账户及追加财源建设奖励、项目建设、体制、望城坡大市场协调领导小组办公室等经费。
2.国防支出(类)2020年度支出10万元,年初无预算。
(1)其他国防支出(款)——其他国防支出(项)支出10万元,该项目年初无预算,系财政年中追加基层武装部星级达标观摩点建设经费10万元。
3.公共安全支出(类)2020年度支出108.43万元,完成年初预算数的88.88%。
(1)司法(款)——其他司法事务支出(项)支出45.12万元,年初预算47万元,完成年初预算数的96%,与年初预算数基本持平。
(2)其他公共安全支出(款)——其他公共安全支出(项)支出63.31万元,年初预算75万元,完成年初预算数的84.41%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
4.教育支出(类)2020年度支出2万元,年初无预算。
(1)教育费附加安排的支出(款)——其他教育费附加安排的支出(项)支出2万元,该项目年初无预算,系财政年中追加长华社区老年教育基地经费2万元。
5.科学技术支出(类)2020年度支出2万元,年初无预算。
(1)社会科学(款)——社会科学研究(项)支出2万元,该项目年初无预算,系财政年中追加长华社区社会科学普及基地经费2万元。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)2020年度支出22万元,完成预算数的146.67%。
(1)文化和旅游(款)——文化活动(项)15万元,年初预算15万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(2)文化和旅游(款)——群众文化(项)6万元,该项目年初无预算,系财政年中追加箭弓山社区综合文化站经费6万元。
(3)新闻出版电影(款)——其他新闻出版电影支出(项)支出1万元,该项目年初无预算,系财政年中追加长华社区2020年省级“扫黄打非”经费1万元。
7.社会保障和就业支出(类)2020年度支出720.26万元,完成年初预算数的95.18%。
(1)民政管理事务(款)——一般行政管理事务(项)支出33万,年初预算33万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(2)民政管理事务(款)——基层政权建设和社区治理(项)支出100万,年初预算100万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(3)行政事业单位养老支出(款)——行政单位离退休(项)支出164.88万元,年初预算139.92万元,完成年初预算数的117.84%,增加部分是以前年度结余资金。
(4)行政事业单位养老支出(款)——机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出70.84万元,年初预算73.15万元,完成年初预算数的96.84%,与年初预算数基本持平。
(5)行政事业单位养老支出(款)——机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.77万元,年初预算35.04万元,完成年初预算数的22.17%,决算数小于预算数的主要原因是干部职业年金单位部分暂未缴纳。
(6)就业补助(款)——公益性岗位补贴(项)支出20.45万元,年初预算13万元,完成年初预算数的157.31%,决算数大于年初预算数的原因是财政年中追加城管协管员2019年文明创建奖金。
(7)就业补助(款)——其他就业补助支出(项)支出320.29万元,年初预算356.62万元,完成年初预算数的89.81%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中功能科目部分调整至政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行。
(8)其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)支出3.03万元,年初预算5.98万元,完成年初预算数的50.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
6.卫生健康支出(类)2020年度支出146.03万元,完成年初预算数的97.35%。
(1)卫生健康管理事务(款)——其他卫生健康管理事务支出(项)支出20万元,年初预算20万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(2)公共卫生(款)——重大公共卫生服务(项)支出33.38万元,该项目年初无预算,系财政年中追加新冠肺炎疫情防治人员临时工作补助33.38万元。
(3)计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)支出11.86万元,年初预算11.86万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
(4)行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)支出31.23万元,年初预算36.57万元,完成年初预算数的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动结余。
(5)行政事业单位医疗(款)——其他行政事业单位医疗支出(项)支出49.57万元,年初预算49.57万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
7.节能环保支出(类)2020年度支出9.29万元,完成年初预算数的38.71%。
(1)环境保护管理事务(款)——其他环境保护管理事务支出(项)支出2.29万元,年初预算17万元,完成年初预算数的13.47%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(2)能源管理事务(款)——信息化建设(项)支出7万元,年初预算7万元,完成年初预算数的100%,与年初预算数持平。
8.城乡社区支出(类)2020年度支出960.13万元,完成年初预算数的1032.4%。
(1)城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项)支出858.78万元,年初预算86.5万元,完成年初预算数的992.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加项目建设、街道维护等经费。
(2)城乡社区环境卫生(款)——城乡社区环境卫生(项)0.36万元,年初预算6.5万元,完成年初预算的5.54%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
(3)其他城乡社区支出(款)——其他城乡社区支出(项)支出101万元。该项目年初无预算,系财政年中追加“大干一百天实现双过半”竞赛奖励资金101万元。
9.农林水支出(类)2020年度支出2.9万元,完成年初预算数的72.5%。
(1)水利(款)——一般行政管理事务(项)支出2.9万元,年初预算4万元,完成年初预算数的72.5%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
10.住房保障支出(类)2020年度支出122.34万元,完成年初预算数的102.24%。
(1)住房改革支出(款)——住房公积金(项)支出115.95万元,年初预算109.66万元,完成年初预算数的105.74%,与年初预算数基本持平。
(2)城乡社区住宅(款)——其他城乡社区住宅支出(项)支出6.39万元,年初预算10万元,完成年初预算数的63.9%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
11.灾害防治及应急管理支出(类)2020年度支出27.33万元,完成年初预算数的82.82%。
(1)应急管理事务(款)——其他应急管理支出(项)支出27.33万元,年初预算33万元,完成年初预算的82.82%,2020年度综合预算指标按街道物业收入预估数下达,但因疫情等原因物业收入未实现预估数,遂预留部分指标数,用于来年归还区财政。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2019.72万元,其中:人员经费1900.02万元,占基本支出的94.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费;公用经费119.7万元,占基本支出的5.93%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、维修(护)费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元,支出决算为0.9万元,完成预算的6.52%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,上年决算数0万元。
公务接待费支出预算10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是街道认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项规定,从严控制三公经费开支,严格执行中央八项规定,严格控制公务接待。上年决算数0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元,支出决算为0.9万元,完成预算的23.68%,与上年相比减少0.67万元,下降42.68%。主要是按照上级“过紧日子”的有关要求,街道严格执行公车定点保险、定点加油、定点维修制度,压缩公务用车运行维护费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.9万元,占100%。其中:
1. 因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.9万元,主要是公务用车保险费、维修费、燃料费、清洗费等支出,2020年12月公车拍卖核销,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余10万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年本部门无国有资本经营预算收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》(岳财函〔2021〕2号),我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体绩效评价报告,涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款5271.32万元,自评覆盖率达到100%,绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件)
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出119.7万元,比年初预算数减少143.92万元,降低54.59%,主要原因是从办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费等各个方面减少浪费,节约支出。
(二)一般性支出情况
本部门2020年度开支办公费3.08万元,水费21.6万元,电费16.79万元,会议费0.35万元,用于召开“七一”表彰会议,人数94人,内容为庆祝建党99周年评比先进集体和优秀个人;开支培训费0.77万元,一是用于参加区政法委组织业务培训,人数1人,内容为依法治理、扫黑除恶等业务学习,二是用于参加2020年全省内部审计人员岗位业务基础知识培训,人数1人,内容为现代内部审计基础理论与实务操作、内部审计相关法律、法规和准则等;公务用车运行维护费0.9万元,其他交通费用8.48万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额383.11万元,其中:政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出356.8万元。授予中小企业合同金额383.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分 附 件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
岳麓区望城坡街道办事处
2021年8月18日