长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2023年部门预算公开说明

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支预算

五、政府性基金收支预算

六、其他重要事项的情况说明  

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、其他项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、银盆岭街道办事处是区政府的派出机关,受岳麓区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。并贯彻执行市、区人民政府的决定、命令、指示,完成市、区人民政府部署的各项任务。

(二)机构设置

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处内设机构包括:银盆岭街道办事处为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数60人,目前实有在职人员70人,离退休人员33人,政府雇员1人,环卫局重心下移5人,临聘人员20人。另有巡防队员52人,城管协管员32人,流动人口协管员38人,两保站6人,员额管理人员122人。我单位现有内设机构 13个,分别是党政综合办(一)、党政综合办(二)、基层党建办、纪工委、城市管理办(一)、城市管理办(二)、公共服务办(一)、公共服务办(二)、公共安全办、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市岳麓区银盆岭街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,494.02万元,其中,一般公共预算拨款收入4,494.02万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加600.04万元,主要原因是财政拨款数额增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算4,494.02万元,其中:一般公共服务支出3,768.66万元,社会保障和就业支出422.95万元,卫生健康支出139.23万元,住房保障支出163.18万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加600.04万元,主要原因是收入有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,494.02万元,其中:一般公共服务支出3,768.66万元,占83.86%;社会保障和就业支出422.95万元,占9.41%;卫生健康支出139.23万元,占3.1%;住房保障支出163.18万元,占3.63%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算2,463.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2,030.99万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出1,868.75万元,主要用于街道开展各项工作方面;一般行政管理事务支出126.6万元,主要用于社区建设,团委工作方面;行政运行支出35.64万元,主要用于街道两保站人员开支方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关运行经费265万元,比上年预算减少13.78万元,比上年预算下降4.94%,主要是人员变动,费用减少。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为5.1万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开无会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟召开无培训,人数0人,内容为无;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额356.4万元,其中,货物类采购预算60.0万元;工程类采购预算0.0万元;服务类采购预算296.4万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市岳麓区银盆岭街道办事处整体支出4494.02万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出2,030.99万元,其中:财政供养人员项目950万元;下拨—社区(村)、两保站项目120万元;部门政府采购项目356.4万元;行政办—工作项目356.4万元;团委项目6.6万元;部门工作(国有资产出租收入)项目205.95万元;两保站人员工资项目35.64万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处.xlsx

长沙市岳麓区银盆岭街道办事处

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