2017年度岳麓街道办事处部门决算公开

  第一部分 岳麓街道办事处概况

  主要职能是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻,实施上级党组织的指示、决议,决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作,研究干部群众的思想政治工作,研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作,研究讨论发展党员工作,研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作,对经济、行政工作中的重大问题做出决策。

  第二部分 岳麓街道办事处2017年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分  岳麓街道办事处2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计6963.94万元,比上年(决算数)8386.84万元,减少1422.9万元,下降17%;支出总计6963.94万元,比上年(决算数)8386.84万元,减少1422.9万元,下降17%。主要减少原因为财政拨款收入减少。

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入总计6963.94万元,较上年减少1422.9万元。其中,财政拨款收入5781.5万元,较上年减少755.19万元;其他收入1182.43万元,较上年减少667.71万元。

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出总计6963.94万元,较上年减少1422.9万元。其中,一般公共服务支出5945.44万元,较上年增加668.54万元;公共安全支出30万元,较上年增加9万元;文化教育与传媒支出11万元,较上年增加10万元;社会保障和就业支出33.5万元,较上年减少168.7万元;医疗卫生与计划生育支出45.38万元,较上年减少0.06万元;节能环保支出32.52万元,较上年增加2.52万元;城乡社区支出748.58万元,较上年增加89.69万元;农林水支出13.52万元,较上年减少54.75万元;资源勘探信息等支出4万元,较上年持平;住房保障支出85万元,较上年减少115万元;其他支出15万元,较上年减少12万元。

  (一)基本支出5718.1万元,较上年增加182.41万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出1245.83万元,较上年减少1605.31万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括文明创建经费,主要用于创建文明城市等方面;食安专项,主要用于食品安全检查等方面;安监专项,主要用于安全生产,消防安全宣传等方面。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计5781.5万元,比上年(决算数)6536.69万元,减少755.19万元,下降11%;拨款支出总计5781.5万元,比上年(决算数)6536.69万元,减少755.19万元,下降11%。主要减少原因为财政拨款收入减少。

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算5766.5万元,比上年决算数6509.69万元,减少743.19万元,下降11%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数5766.5万元,其中:其中,一般公共服务支出4763万元,较上年减少513.9万元;公共安全支出30万元,较上年增加9万元;文化教育与传媒支出11万元,较上年增加10万元;社会保障和就业支出33.5万元,较上年减少168.7万元;医疗卫生与计划生育支出45.38万元,较上年减少0.06万元;节能环保支出32.52万元,较上年增加2.52万元;城乡社区支出748.58万元,较上年增加89.69万元;农林水支出13.52万元,较上年减少54.75万元;资源勘探信息等支出4万元,较上年持平;住房保障支出85万元,较上年减少115万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出4763万元,较上年减少513.9万元,主要原因是严格控制开支,认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制;公共安全支出30万元,较上年增加9万元,主要变动原因为综治维稳专项有所增加;文化教育与传媒支出11万元,较上年增加10万元,主要变动原因为送戏下乡文艺活动的举办;城乡社区支出748.58万元,较上年增加89.69万元,主要变动原因为大科城片区新增维护量支出。

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5703.11万元,其中:工资福利支出2128.61万元,占基本支出的37%,对个人和家庭的补助1063.98万元,占基本支出的19%,公用经费2510.52万元,占基本支出的44%。

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年“三公”经费预算数为8.49万元,其中:公务接待费3万元;公务用车购置及运行费5.49万元,因公出国(境)费0万元。。

  2017年“三公”经费决算数为2.71万元,其中:公务接待费决算数1.52万元,较年初预算减少1.48万元,下降49%,较上年决算数减少0.38万元,接待批次32次,接待人数475人,公务接待费预算比上年减少,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩。公务用车购置及运行费决算数1.19万元,较年初预算减少4.3万元,下降78%,较上年决算数减少4.41万元,主要是公务用车数量减少,严格执行公务用车制度。因公出国(境)决算数0万元,与上年持平。

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位年初结转和结余0万元,本年收入15万元,本年支出15万元。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出1765.82万元,较2016年减少20.28万元,减少的原因是公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用都有所减少,严格执行厉行节约的各项要求。

  (二)年度政府采购支出决算情况

  2017年度政府采购支出总额 42.62万元,其中:政府采购货物支出22.8万元、政府采购服务支出19.82万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1台,为一般公务用车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  (一)绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

  (二)绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入。

  (三)绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松,绩效评价工作的开展,特别是绩效评价结果的应用,对预算分配产生了重大影响,有利于全面提高财政资金使用的效果。

  第四部分 名词解释

  一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  决算表格模板.xls

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